靖西市统计局2019年部门预算
内容有误(纠错联系) 来源:靖西政府网 2019-03-08 21:35:02 点击:14733

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:靖西市统计局部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:靖西市统计局2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:靖西市统计局部门概况

一、主要职能

(一)根据《中华人民共和国统计法》和国家统计局制定的统计规章,拟订靖西县统计改革、统计现代化建设规划以及统计调查计划;组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施,依法进行统计管理登记。

(二)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;根据国家基本统计制度和统计标准,拟定全县统计调查方案;实施国民经济主要统计指标质量评估;组织管理全县统计调查项目,审批辖区内各乡镇、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案;管理涉外社会调查活动。

(三)组织实施重大的国情国力普查;统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查,搜集、汇总、整理全县的基本统计资料;对囯民经济、科技进步和小康社会发展进程、能源与资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计评价和统计监督,逐步完善国民经济核算体系,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)统一核定、管理、公布全县的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。制定全县、各部门统计数据库、网络的基本标准和运行规则。

(六)统一管理上级拨给的统计经费;组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作及统计干部教育培训工作。

(七)指导全县各企事业单位的统计工作。

(八)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,靖西市统计局下有2个二层机构,分别是靖西市普查中心和靖西市统计数据信息处理中心,统计局有4个内设机构:分别为办公室(综合核算、基本单位管理及法规股)、

工业能源统计股(劳动工资统计及服务业统计股、贸易统计、私营企业统计、科技文化产业统计股)、农村统计股(人口与劳动力统计及妇女儿童统计股)、固定资产投资统计及建筑和房地产统计股。

第二部分:靖西市统计局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

 

 

第三部分:靖西市统计局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年,全年支出预算373.33万元,其中基本支出175.88万元,专项支出197.45万元。在基本支出中,属工资福利支出149.38万元,商品和服务支出22.34万元,对个人和家庭补助支出4.16万元,工会经费1.98万元。

二、一般公共预算支出情况说明

(1)一般公共服务支出330.9万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。比上年增长15.91万元,增长4.8%;主要原因是人员支出和工作开展经费的有所调整。

(2)住房保障支出11.49万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。比上年减少0.09万元,减少0.7%;主要原因是缴纳住房公积金基数有所调整。

(3)社会保障和就业支出20万元,主要用于人员养老、职业年金和财政对生育保险基金的补助等。比上年增加1.97万元,增长9.9%,主要原因是职工在职养老、职业年金增加。

(4)医疗卫生与计划生育支出10.94万元,主要用于职工在基本医疗、工伤、生育、公务员医疗补助等方面的支出。与上年相比增加0.7万元,增加6.3%,主要原因是职工缴纳的医疗保险的有所调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出175.88万元,比上年增加7.6万元,增长4.3%。

(一)基本支出175.88万元,比上年增加7.6万元,增长4.3%。 其中工资福利支出149.38万元,比上年增加6.74万元,增长4.5%,主要原因是在职人员工资、工会经费、福利费等有所调整;商品和服务支出22.34万元,与去年增加0.15万元,增长0.6%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位无“三公”经费项预算。

五、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金经费项预算。

六、收支预算情况说明

2019年,全年收入预算373.33万元,比上年增加16.86万元,增长4.5%,支出预算373.33万元,比上年增加16.86万元,增长4.5%,增加原因主要是在职人员工资的调整,全年收支相抵。

七、收入预算情况说明

2019年,全年收入预算373.33万元,比上年增加16.86万元,增长4.5%,属财政预算内正常经费拨款支出预算。增加原因是人员工资、福利、医疗等经费有所调整,财政预算也随之调整。

八、支出预算情况说明

2019年,全年支出预算373.33元,比上年增加16.86万元,增长4.5%,其中基本支出175.88元,专项支出197.45万元。在基本支出中,属工资福利支出149.38万元,商品和服务支出22.34万元,对个人和家庭补助支出4.16万元,工会经费1.98万元。增加的原因是人员工资、福利、医疗等经费有所调整,支出预算也随之调整。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费328.92万元,其中工资福利支出149.38万元,商品和服务支出22.34万元,对个人和家庭补助92万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门无政府采购预算

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

   经济普查:普查工作按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则,由地方各级政府负责辖区内普查的组织实施。各级编制、民政、国税地税、工商、技术监督以及其他相关部门、负责向同级普查工作机构提供其审批或登记的单位资料,按普查工作的统一要求,做好单位清查工作。

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0903360836627.xls

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