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附件2:靖西市2015年度部门决算公开参考格式
靖西市 司法局 (局、办)
2015年部门决算
目 录
第一部分: 司法局 (局、办)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 司法局 (局、办)2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: (局、办)2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:靖西市司法局(局、办)概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规, 制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。
(二)拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。
(三)负责指导监督全市律师、公证工作。
(四)监督管理全市法律援助工作。
(五)指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作;参与辖区内司法行政系统戒毒场所的监督管理工作。
(六)管理和指导全市司法行政系统的服装、车辆、办公设备、办公用房等物资装备工作;负责管理全市司法行政系统计划财务工作。
(七)指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全市司法行政系统的的警务管理和警务督察工作。
(八)履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。
(九)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市司法局设5个内设机构
(一)办公室 主任:黄 忠 电话:0776-6212198
制定全市司法行政工作发展规划并督促落实;指导监督全市司法行政系统政法补助专款和基建投资的使用;负责文电、机要、会务、财务经费、政府采购、物资装备和资产管理、综合协调、督查督办、档案等机关日常工作;承担信息、安全、保密、政务公开、信访、应急管理和计划生育等工作;组织新闻发布工作;指导全市司法行政通信信息技术网络建设;负责司法行政统计工作;负责机关的外事工作。
指导全市司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责机关和直属单位机构编制、劳动工资及相关人事工作;对协管干部进行考核并提出任免和交流意见;负责机关和全市司法行政系统干部教育培训工作。
(二)法制宣传股 股长:巴耀文 电话:0776-6221149
拟订全市法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施;负责全市司法行政系统的宣传工作;负责检查全市法制宣传、依法治理工作;组织、指导法制宣传报导和对外法制宣传工作。承担靖西市依法治县领导小组办公室的日常工作。
(三)公证与律师管理股 股长:沈 洋 电话:0776-6211897
组织实施有关公证和律师工作的法律、法规和规章制度;承担全市公证机构、公证员、公证业务、律师、律师事务所、社会法律服务机构的指导、监督工作;指导、监督全市企事业单位的法律顾问工作;负责本局其他行政审批事项。
(四)基层工作股 股长:侬其哲 电话:0776-6221148
指导、监督全市基层司法所、人民调解和基层法律服务工作;组织、指导人民调解员的遴选、培训工作;指导和管理企业、行业人民调解组织;会同人民法院指导人民陪审员工作。牵头负责司法行政系统社会治安综合治理工作。
(五)矫正帮教工作股 股长:黄明昌 电话:0776-6212900
组织实施有关社区矫正工作的法律、法规和规章制度;指导、监督和管理全市社区矫正工作,指导和监督有关单位和社区基层组织开展社区矫正工作;指导全市刑满释放人员及解除劳动教养人员的帮教安置工作;参与辖区内司法行政系统戒毒场所的监督管理工作。
第二部分: 司法局(局、办) 2015年部门决算报表
【提示】:《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1040.20 |
一、一般公共服务支出 |
1045.15 |
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
0 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1040.20 |
本年支出合计 |
1045.15 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
141.09 |
年末结转与结余 |
136.14 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1181.29 |
支出总计 |
1181.29 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
10,40.20 |
10,40.20 |
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
890.20 |
890.20 |
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
880.26 |
880.26 |
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
560.39 |
560.39 |
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
2,68.03 |
2,68.03 |
|
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
41.93 |
41.93 |
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1045.15 |
895.15 |
150.00 |
|
|
|
||
类 |
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
204 |
公共安全支出 |
8,95.15 |
8,95.15 |
0.00 |
|
|
|
2010302 |
20406 |
司法 |
8,85.21 |
8,85.21 |
0.00 |
|
|
|
2010399 |
2040601 |
行政运行 |
568.36 |
568.36 |
0.00 |
|
|
|
2012501 |
2040602 |
一般行政管理事务 |
302.15 |
302.15 |
0.00 |
|
|
|
2012502 |
2040605 |
普法宣传 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|
|
|
2012506 |
2040607 |
法律援助 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
|
|
|
2039901 |
2040650 |
事业运行 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
|
|
2100501 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
|
2100599 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1040.20 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1045.15 |
1045.15 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1040.20 |
本年支出合计 |
29 |
1045.15 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
76.39 |
年末结转和结余 |
30 |
71.44 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
76.39 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1116.59 |
合计 |
34 |
1116.59 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1040.20 |
890.20 |
150.00 |
|
类 |
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
890.20 |
890.20 |
|
20406 |
司法 |
880.26 |
880.26 |
|
2040601 |
行政运行 |
560.39 |
560.39 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
268.03 |
268.03 |
|
2040605 |
普法宣传 |
4.5 |
4.5 |
|
2040607 |
法律援助 |
41.93 |
41.93 |
|
2040650 |
事业运行 |
5.41 |
5.41 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.94 |
9.94 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
9.94 |
9.94 |
|
212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。