目 录
第一部分:农机安全监理站(局、办)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:农机安全监理站(局、办)2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:农机安全监理站(局、办)2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:农机安全监理站(局、办)概况
一、主要职能
根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械安全监督管理条例》、《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》等有关法律、法规,市农机安全监理站是具体负责全市农业机械的安全监督管理工作,依法对拖拉机进行注册登记、核发牌证和安全技术检验,依法对拖拉机驾驶员进行考试、考核和核发牌证,进行安全生产宣传、教育,查处、纠正农机违法行为,促进安全生产,确保人民生命和财产安全,为农业安全生产服务、为地方经济建设服务.
二、部门决算单位构成
本单位构成有办公室、财会室、牌证室、宣传教育室、事故处理室。
第二部分:农机安全监理站(局、办) 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
105.03 |
一、一般公共服务支出 |
110.51 |
|
二、事业收入 |
15.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
1.20 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
本年收入合计 |
121.23 |
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
13.06 |
年末结转与结余 |
13.78 |
|
收入总计 |
134.29 |
支出总计 |
134.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合 计 |
121.23 |
105.03 |
|
15.00 |
|
|
|
|
类 |
213农林水支出 |
121.23 |
105.03 |
|
15.00 |
|
|
|
款 |
21301农业 |
121.23 |
105.03 |
|
15.00 |
|
|
|
项 |
2130104 事业运行 |
95.03 |
95.03 |
|
|
|
|
|
项 |
21310执法监管 |
25.00 |
10.00 |
|
15.00 |
|
|
|
项 |
2130199其他农业支出 |
1.20 |
|
|
|
|
|
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
120.50 |
110.50 |
10.00 |
|
|
|
|
类 |
213农林水支出 |
120.50 |
110.50 |
10.00 |
|
|
|
款 |
21301农业 |
120.50 |
110.50 |
10.00 |
|
|
|
项 |
2130104 事业运行 |
95.03 |
95.03 |
|
|
|
|
项 |
21310执法监管 |
19.32 |
9.32 |
10.00 |
|
|
|
项 |
2130199其他农业支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
105.03 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
105.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
105.03 |
本年支出合计 |
29 |
105.03 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
105.03 |
合计 |
34 |
105.03 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
105.03 |
95.03 |
10.00 |
|
类 |
213农林水支出 |
105.03 |
95.03 |
10.00 |
款 |
21301农业 |
105.03 |
95.03 |
10.00 |
项 |
2130104 事业运行 |
95.03 |
95.03 |