目 录
第一部分:农业机械化技术学校(局、办)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:农业机械化技术学校(局、办)2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:农业机械化技术学校(局、办)2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:农业机械化技术学校(局、办)概况
一、主要职能
市农业机械化技术学校是具体负责全市农业机械的培训工作,为农民培训、提高职业技能,为农业现代化服务。……
二、部门决算单位构成
校长室、财会室
第二部分:农业机械化技术学校(局、办) 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
19.61 |
一、一般公共服务支出 |
43.82 |
|
二、事业收入 |
16.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
本年收入合计 |
35.61 |
本年支出合计 |
43.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
10.95 |
年末结转与结余 |
2.74 |
|
收入总计 |
46.56 |
支出总计 |
46.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
35.61 |
19.61 |
|
16.00 |
|
|
|
|
类 |
213农林水支出 |
35.61 |
19.61 |
|
16.00 |
|
|
|
款 |
21301农业 |
35.61 |
|
|
|
|
|
|
项 |
2130104事业运行 |
35.61 |
19.61 |
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
43.82 |
34.04 |
9.78 |
|
|
|
|
类 |
213农林水支出 |
43.82 |
34.04 |
9.78 |
|
|
|
款 |
21301农业 |
43.82 |
34.04 |
9.78 |
|
|
|
项 |
2130104事业运行 |
34.04 |
34.04 |
|
|
|
|
项 |
2130199其他农业支出 |
9.78 |
|
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19.61 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
19.80 |
19.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
19.61 |
本年支出合计 |
29 |
19.80 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.19 |
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0.19 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
19.80 |
合计 |
34 |
19.80 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
19.80 |
19.80 |
|
|
类 |
213农林水支出 |
19.80 |
19.80 |
|
款 |
21301农业 |
19.80 |
19.80 |
|
项 |
2130104事业运行 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
19.80 |
14.49 |
5.31 |
工资福利支出 |
14.49 |
14.49 |
|
基本工资 |
6.44 |
6.44 |
|
津贴补贴 |
5.30 |
5.30 |
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
绩效工资 |
2.75 |
2.75 |
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
0.85 |
|
0.85 |
办公费 |
0.52 |
|
0.52 |
水费 |
0.03 |
|
0.03 |
电费 |
0.14 |
|
0.14 |
差旅费 |
0.04 |
|
0.04 |
维修(护)费 |
0.06 |
|
0.06 |
培训费 |
0.02 |
|
0.02 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
|
0.04 |
对个人和家庭的补助 |
4.31 |
|
4.31 |
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
|
|
抚恤金 |
0.54 |
|
0.54 |
奖励金 |
3.77 |
|
3.77 |
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|