靖西市工业和信息化局 2016年部门预算
第一部分:目 录
第一部分:靖西市工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:靖西市工业和信息化局2016年部门预算报表
表一:一般公共预算收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共基本支出表
表四:“三公”经费
表五:政府性基金
表六:收支预算总表
表七:部门收入总表
表八:部门支出总表
第三部分:靖西市工业和信息化局2016年度部门预算情况说明
一、2016 年度收入支出预算总体情况。
二、一般公共预算安排的“三公“经费支出预算情况说明。
第一部分:靖西市工业和信息化局主要概况
一、主要职能
靖西市工业和信息化局于二○一五年八月组建(原名靖西市经济局),是实施全市工业发展规划,促进全市工业经济发展和工业经济运行调节,推进高新技术与传统产业改造结合,加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作,指导推进国有企业改革和重组,推进信息化和工业化相互融合,促进本市中小企业发展的市人民政府工作部门。现有行政编制人员10人,事业编制人员1人,工勤人员1人,退休17人,政府雇员1人,公益性岗位人员1人。单位主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关工业和信息化工业的法律、法规、规章和方针政策;提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程的重大问题,拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。
(二)制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,研究起草相关法规、规章草案,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
(三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全市工业和信息化相关产业政策投资的组织实施、技术改造投资管理,推进技术进步。
(四)监测、分析全市工业和信息化运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化应急管理和行业安全管理等有关工作,履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责;负责组织协调减轻企业负担工作。
(五)拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、自治区和市有关科技重大专项,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(六)负责全市工业和信息化相关行业管理工作;负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理;负责全市民用爆破器材经销的行业管理。
(七)拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用,负责指导、协调、管理节能监察工作。
(八)负责拟订市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施,指导协调督促工业园区建设;指导全市承担产业转移工作。
(九)负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展。
(十)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
(十一)统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进通讯和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;指导协调全市信息网络设施的建设,推进电信普及服务,会同有关部门开展网络环境和信息治理。
(十二)承办靖西市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
(一)靖西市工业和信息化局
(二)靖西市节能监察大队
第二部分:靖西市工业和信息化局部门预算公开表(见附件)
第三部分:靖西市工业和信息化局2016年度部门预算情况说明
一、2016年度收入支出预算总体情况
(一)收入总计232.25万元
其中:经费拨款收入232.25万元。
(二)支出总计232.25万元,其中基本支出202.25万元、项目支出30万元
1.一般公共服务支出1.47万元,其他群众团体事务支出。
2.社会保障和就业支出15.24万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等单位部分支出。
3、医疗卫生与计划生育支出4.39万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。
4.资源勘探电力信息等事务支出202.64万元,主要用行政运行支出172.64万元,一般行政管理事务30万元。
5、住房保障支出8.51万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳住房公积金单位部分的支出
(三)基本支出说明
2016年基本支出预算202.25万元,其中工资福利支出100.24万元,主要用于本局干部职工的工资性支出、临时聘用专业人员工资和遗属人员的生活补助,以及按国家政策规定缴纳社会保险和住房公积金单位部分。商品和服务支出11.36万元,主要用于本部门办公费、水费、电费、邮电费等机关运行经费支出。对个人和家庭的补助90.65万元,主要用于本单位离退休人员离退休费和遗属补助。
二、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公“经费预算0万元,其中公务接待0万元、因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元。2016年始参加车改,故公务用车费用预算为0元。