共青团靖西市委员会2015年部门决算
目 录
第一部分:中共靖西市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:市委办2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:市委办2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
三、其他重要事项情况说明。
第一部分:市委办概况
一、 主要职能
市委办公室是市委的重要办事机构和综合职能部门,是市委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能,主要协助市委领导督促检查市委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查市委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责市委全面日常工作。主要职能如下:
(一)负责市委重要会议,领导讲话和重要文件的起草工作,负责市委日常的文书处理;负责对全市党委办公部门秘书工作的业务联系和指导工作。
(二)负责市委对外工作联系和中央、自治区党委、百色市委及其部门领导和市委重要客人的接待工作。
(三)承办中央、自治区党委、百色市委和市委重大决策,重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和市委领导同志指示、批示的查办、催办工作。
(四)负责市委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。
(五)负责全市各个时期主要工作的调查研究,总结经验、收集信息,为市委领导决策提供参考性意见和建议。
(六)负责全市机要保密工作,管理市委印鉴。
(七)负责群众信访处理工作。
(八)协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室的有关事宜。
(九)负责市委办公室工作人员的人事管理和政治思想教育。
(十)承办市委领导和上级业务部门交办的其他事务工作。
二、部门决算单位构成
市委办部门决算单位由市委办、团市委、统战部、市文联、机要局、保密局、党史办、市直工委、市妇联、社科联、市信息中心等11个部门构成,年末在职职工74人,由市委办统一核算。
第二部分: 市委办 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1134.32 |
一、一般公共服务支出 |
1201.56 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
24.00 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、其他支出 |
3.50 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1158.32 |
本年支出合计 |
1205.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
608.83 |
年末结转与结余 |
562.09 |
|
收入总计 |
1767.15 |
支出总计 |
1767.15 |
收入决算表 |
||||||||||||
编制单位:广西百色市靖西县中国共产党委员会办公室 |
2015年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中: |
|||||||||
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1158.32 |
1134.32 |
|
|
|
|
|
|
24.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1142.91 |
1134.00 |
|
|
|
|
|
|
8.91 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
226.73 |
217.82 |
|
|
|
|
|
|
8.91 |
||
2012901 |
行政运行 |
136.12 |
136.12 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
79.85 |
79.85 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
2012950 |
事业运行 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.91 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
8.91 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
788.66 |
788.66 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
463.01 |
463.01 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
2013102 |
一般行政管理事务 |
316.22 |
316.22 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
2013150 |
事业运行 |
4.42 |
4.42 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
20133 |
宣传事务 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
20134 |
统战事务 |
121.76 |
121.76 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
2013401 |
行政运行 |
78.12 |
78.12 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
2013402 |
一般行政管理事务 |
43.64 |
43.64 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
15.41 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
15.09 |
||
22999 |
其他支出 |
15.41 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
15.09 |
支出决算表 |
|||||||||
编制单位:广西百色市靖西县中国共产党委员会办公室 |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1205.06 |
684.96 |
520.10 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1201.56 |
684.96 |
516.6 |
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.26 |
0.26 |
0 |
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
0.26 |
0.26 |
0 |
|
|
|
||
20129 |
群众团体事务 |
288.89 |
138.10 |
150.79 |
|
|
|
||
2012901 |
行政运行 |
136.12 |
136.12 |
0 |
|
|
|
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
141.88 |
0 |
141.88 |
|
|
|
||
2012950 |
事业运行 |
1.99 |
1.99 |
0 |
|
|
|
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.91 |
0 |
8.91 |
|
|
|
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
782.50 |
468.11 |
314.39 |
|
|
|
||
2013101 |
行政运行 |
463.69 |
463.69 |
0 |
|
|
|
||
2013102 |
一般行政管理事务 |
309.39 |
0 |
309.39 |
|
|
|
||
2013150 |
事业运行 |
4.42 |
4.42 |
0 |
|
|
|
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
|
|
||
20133 |
宣传事务 |
5.50 |
0 |
5.50 |
|
|
|
||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.50 |
0 |
5.50 |
|
|
|
||
20134 |
统战事务 |
124.67 |
78.12 |
46.45 |
|
|
|
||
2013401 |
行政运行 |
78.12 |
78.12 |
|
|
|
|
||
2013402 |
一般行政管理事务 |
46.45 |
|
46.45 |
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
0.1 |
0 |
0.1 |
|
|
|
||
21305 |
扶贫 |
0.1 |
0 |
0.1 |
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1134.32 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1193.02 |
1193.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1134.32 |
本年支出合计 |
29 |
1193.02 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
608.83 |
年末结转和结余 |
30 |
550.13 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
608.83 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1743.15 |
合计 |
34 |
1743.15 |
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1193.02 |
684.99 |
508.03 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1192.64 |
684.61 |
508.03 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.26 |
0.26 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.26 |
0.26 |
|
20129 |
群众团体事务 |
279.98 |
138.11 |
141.87 |
2012901 |
行政运行 |
136.15 |
136.15 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
141.87 |
|
141.87 |
2012950 |
事业运行 |
1.96 |
1.96 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
782.49 |
468.12 |
314.38 |
2013101 |
行政运行 |
463.69 |
463.69 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
309.38 |
|
309.38 |
2013150 |
事业运行 |
4.42 |
4.42 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
20133 |
宣传事务 |
5.50 |
|
5.50 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.50 |
|
5.50 |
20134 |
统战事务 |
124.41 |
78.12 |
46.28 |
2013401 |
行政运行 |
78.12 |
78.12 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
46.28 |
|
46.28 |
229 |
其他支出 |
0.38 |
0.38 |
|
22999 |
其他支出 |
0.38 |
0.38 |
|
2299901 |
其他支出 |
0.38 |
0.38 |
|
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
684.99 |
603.83 |
81.16 |
工资福利支出 |
446.08 |
446.08 |
|
基本工资 |
214.36 |
214.36 |
|
津贴补贴 |
212.77 |
212.77 |
|
奖金 |
16.15 |
16.15 |
|
社会保障缴费 |
|
|
|
绩效工资 |
2.80 |
2.80 |
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
81.16 |
|
81.16 |
办公费 |
23.50 |
|
23.50 |
印刷费 |
4.82 |
|
4.82 |
电费 |
1.45 |
|
1.45 |
邮电费 |
11.44 |
|
11.44 |
差旅费 |
7.21 |
|
7.21 |
培训费 |
0.30 |
|
0.30 |
维修费 |
0.10 |
|
0.10 |
公务用车运行费 |
27.55 |
|
27.55 |
公务接待费 |
0.89 |
|
0.89 |
租赁费 |
0.20 |
|
0.20 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 |
设备购置费 |
2.47 |
|
2.47 |
劳务费 |
0.93 |
|
0.93 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
157.75 |
157.75 |
|
抚恤金 |
|
|
|
生活补助 |
9.35 |
9.35 |
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
148.40 |
148.40 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|