目 录
第一部分:德保县纪委监察局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:德保县纪委监察局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:德保县纪委监察局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分德保县纪委监察局概况
一、主要职能
(一)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内条规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督本县各级党的组织和党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助县委抓好党风廉政建设和反腐败工作。
(二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院、监察部和自治区人民政府、自治区监察厅、百色市监察局有关行政监察工作决定;监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和发展计划及国务院、自治区人民政府、市人民政府和县人民政府颁发的决议和命令的情况。
(三)负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内条规的案件或其他违纪案件。决定或取消这些案件中的党员处分,受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
(四)负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其领导干部、工作人员、县直属企事业单位及由国家行政机构任命的领导干部、监察对象违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,审理决定或对他们作出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。
(五)联系本县的实际,负责作出维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划。配合有关部门认真做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守党纪教育工作;组织培训全县纪检监察系统干部。
(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、清正廉洁。
(七)负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究,协助县委、县人民政府制定有关党风廉政建设的条规和规定。
(八)会同县委组织部、人事部门做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,审查和把好各乡镇纪委班子及县直各纪委班子、纪检组长和本委局各室主任的人选关,并提出任免意见。
(九)抓好机关的精神文明建设,加强思想政治工作。建立健全各项规章制度,不断提高干部的政治素质和业务素质。
(十)承办县委、县人民政府和上级党委、政府、纪委、监察机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中共德保县纪律检查委员会成立于1979年5月10日,德保县监察局成立于1987年,于1993年4月合署办公,为行政机关单位。全县纪委内设办公室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、信访室、案件审理室,县委巡查办等6个职能室。单位行政编制24人,后勤编制控制数3人,退休人员7人。
第二部分:纪委监察局2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 |
支 出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
364.47 |
一、一般公共服务支出 |
327.37 | |
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
1.94 | |
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
六、社会保障和就业支出 |
32.89 | |
|
|
…… |
| |
|
|
|
| |
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
| |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
上年结转 |
4.99 |
年末结转与结余 |
7.26 | |
|
|
|
| |
收入总计 |
369.46 |
支出总计 |
262.2 | |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
364.47 |
364.47 |
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
329.64 |
329.64 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
329.64 |
329.64 |
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
288.77 |
288.77 |
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
32.87 |
32.87 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
合计 |
362.20 |
321.32 |
40.87 |
|
|
| ||
201 |
一般公共服务支出 |
327.37 |
286.50 |
40.87 |
|
|
| |
20111 |
纪检监察事务 |
327.37 |
286.50 |
40.87 |
|
|
| |
2011101 |
行政运行 |
286.5 |
286.50 |
0.00 |
|
|
| |
2011102 |
一般行政管理事务 |
32.87 |
|
32.87 |
|
|
| |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8 |
|
8 |
|
|
| |
205 |
教育支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
| |
20508 |
进修及培训 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
| |
2050803 |
培训支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
| |
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
| |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
364.47 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
327.37 |
327.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
1.93 |
1.93 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
32.89 |
32.89 |
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
本年收入合计 |
12 |
364.47 |
本年支出合计 |
29 |
362.20 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
4.99 |
年末结转和结余 |
30 |
7.26 | ||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
364.47 |
|
32 |
| ||
|
16 |
|
|
33 |
| ||
合计 |
17 |
369.46 |
合计 |
34 |
369.46 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
科目编码 |
科目名称 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
362.20 |
321.32 |
40.87 | |||
|
一般公共服务支出 |
327.37 |
286.50 |
40.87 | ||
|
纪检监察事务 |
327.37 |
286.50 |
40.87 | ||
|
行政运行 |
2,86.5 |
286.50 |
| ||
|
一般行政管理事务 |
32.87 |
|
32.87 | ||
|
其他纪检监察事务支出 |
8 |
|
8 | ||
|
教育支出 |
1.94 |
1.94 |
| ||
|
进修及培训 |
1.94 |
1.94 |
| ||
|
培训支出 |
1.94 |
1.94 |
| ||
|
社会保障和就业支出 |
32.89 |
32.89 |
| ||
|
行政事业单位离退休 |
32.89 |
32.89 |
| ||
|
归口管理的行政单位离退休 |
32.89 |
32.89 |
| ||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
362.20 |
139.26 |
222.94 |
工资福利支出 |
139.26 |
139.26 |
|
基本工资 |
25.45 |
25.45 |
|
津贴补贴 |
66.09 |
66.09 |
|
奖金 |
47.72 |
47.72 |
|
…… |
|
|
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
190.05 |
|
190.05 |
办公费 |
30.96 |
|
30.96 |
印刷费 |
13.46 |
|
13.46 |
邮电费 |
4.7 |
|
4.7 |
差旅费 |
19.86 |
|
19.86 |
维护费 |
9.52 |
|
9.52 |
会议费 |
9.61 |
|
9.61 |
培训费 |
12.81 |
|
12.81 |
公务接待费 |
10.1 |
|
10.1 |
委托业务费 |
19.29 |
|
19.29 |
公务用车运行维护费 |
9.85 |
|
9.85 |
其他交通费 |
6.06 |
|
6.06 |
其他商品和服务支出 |
43.84 |
|
43.84 |
对个人和家庭的补助 |
32.89 |
|
32.89 |
离休费 |
|
|
|
退休费 |
31.74 |
|
31.74 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.15 |
|
1.15 |
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
23 |
0 |
23 |
0 |
10 |
13 |
19.94 |
0 |
19.94 |
0 |
9.84 |
10.1 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:纪委监察局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:纪委监察局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计364.47万元。
1.财政拨款收入364.47万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余4.99元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 362.20万元。包括:
1.一般公共服务(类)327.37万元:主要用于基本支出,即:人员经费139.26万元、日常公用经费188.11万元。
2.社会保障和就业(类)32.89万元:主要用于本委局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.年末结转和结余7.26万元。为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
纪委监察局2015年度一般公共预算支出362.20万元,其中:基本支出321.32万元,项目支出40.87万元。具体情况如下:
基本支出主要用于:一般公共服务支出327.37万元,其中:工资福利支出139.26万元,商品和服务支出188.11万元;社会保障和就业支出32.89万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
纪委监察局2015年度无政府性基金支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费及运行费支出决算9.84万元;公务接待费支出决算10.1万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出10.1万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.84万元。主要用于县内外因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,德保县纪委监察局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出9.84万元,平均每辆 1.97万元。
(三)公务接待费支出10.1万元。国内公务接待批次38次,人次152次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。
(四)“三公”经费支出、减少说明。“三公”经费支出19.94万元,比年初预算数23万减少3.06万元,比上年支出数21.67万元减少1.73万元,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出329.64万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加93.99万元,增长28%。主要原因是:在职人员工资、在职人员绩效奖励以及离退休人员退休费比往年增加。办案业务量也比去年增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额12万元,其中:政府采购货物支出12万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,处级领导干部用车 1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。