第一部分:德保县安监局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:德保县安监局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:德保县安监局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:德保县安监局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全县安全生产规范性文件草案,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
(二)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡(镇)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
(三)承担工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理县级管理的工矿商贸企业安全生产工作。
(四)承担县级管理的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产、经营单位安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度并负责监督管理工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。
(五)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产、经营单位。
(六)负责组织全县安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
(八)负责工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的办法管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
(十)组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员、爆破作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
(十一)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
(十二)指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
(十三)组织拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术推广工作。
(十四)组织开展安全生产方面的对外交流合作。
(十五)承担县安全生产委员会的具体工作。
(十六)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
县安监局成立于2005年3月,为行政单位。全局现有6个职能股(室),即:办公室、法规与宣传教育股、协调与应急救援股(县安全生产委员会办公室)、矿山安全监督管理股、危险化学品烟花爆竹安全监督管理股、职业卫生安全监督管理股。人员编制10人,无退休人员。下属财政全额拨款事业单位安全生产执法监察大队,人员编制7人。
第二部分:德保县安监局 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
159.75 |
一、一般公共服务支出 |
| |
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
…… |
| |
|
|
…… |
| |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
235.14 | |
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
| |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
上年结转 |
76.90 |
年末结转与结余 |
1.51 | |
|
|
|
| |
收入总计 |
236.65 |
支出总计 |
236.65 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
159.75 |
159.75 |
|
|
|
|
| |
215 |
资源勘探信息等支出 |
159.75 |
159.75 |
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产 |
159.75 |
159.75 |
|
|
|
|
|
2150601 |
行政运行 |
144.07 |
144.07 |
|
|
|
|
|
2160602 |
一般行政管理事故 |
15.68 |
15.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
235.14 |
175.14 |
60.00 |
|
|
| |
215 |
资源勘探信息等支出 |
235.14 |
175.14 |
60.00 |
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
235.14 |
175.14 |
60.00 |
|
|
|
2150601 |
行政运行 |
145.17 |
145.17 |
|
|
|
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
2150605 |
安全监管监察业务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
159.75 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
27 |
235.14 |
235.14 |
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
本年收入合计 |
12 |
|
本年支出合计 |
29 |
235.14 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
1.51 | ||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
76.90 |
|
31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
16 |
|
|
33 |
| ||
合计 |
17 |
236.65 |
合计 |
34 |
236.65 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
235.14 |
175.14 |
60.00 | |
215 |
资源勘探信息等支出 |
235.14 |
175.14 |
60.00 |
21506 |
安全生产监管 |
235.14 |
175.14 |
60.00 |
2150601 |
行政运行 |
145.17 |
145.17 |
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
29.97 |
29.97 |
|
2150605 |
安全监管监察业务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
175.14 |
123.78 |
51.36 |
工资福利支出 |
122.95 |
122.95 |
|
基本工资 |
46.35 |
46.35 |
|
津贴补贴 |
40.63 |
40.63 |
|
…… |
|
|
|
奖金 |
34.10 |
34.10 |
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
1.87 |
1.87 |
|
商品和服务支出 |
51.36 |
|
51.36 |
办公费 |
10.44 |
|
10.44 |
印刷费 |
14.53 |
|
14.53 |
公务接待费 |
4.85 |
|
4.85 |
公车运行维护费 |
15.38 |
|
15.38 |
税金及附加费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
6.16 |
|
6.16 |
对个人和家庭的补助 |
0.83 |
0.83 |
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.83 |
0.83 |
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
18.85 |
0 |
14 |
0 |
14 |
4.85 |
20.23 |
0 |
15.38 |
0 |
15.38 |
4.85 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | |||
合 计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:德保县安监局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:德保县安监局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计236.65万元。
1.财政拨款收入159.75万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余76.90万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计236.65万元。包括:
1.资源勘探信息等支出235.14万元。
2.年末结转和结余1.51万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
德保县安监局2015 年度一般公共预算支出235.14万元,其中:基本支出175.14万元,项目支出60.00万元。
1.行政运行145.17万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务29.97万元。综合执法支出等。
3.安全监管监察专项60万元。安监部门执法装备中央基建款支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
德保县安监局2015年度没有政府性基金收入及支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出175.14万元,其中:人员经费123.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金和其他工资福利支出。
公用经费51.36万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、公车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 15.38万元;公务接待费支出决算4.85 万元。具体情况如下:
(一)德保县安监局2015年度没有因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出15.38万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出 15.38万元。主要用于机要文件交换、开展安全生产日常监管和执法业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2015年我局财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费用支出15.38万元。
(三)公务接待费支出4.85万元,全部为国内接待,接待批次70次,人次620次。
(四)2015“三公”经费支出20.23万元,年初预算18.85万元,支出增加是公务用车运行费比预算增加1.38万元,原因主要是加强日常监管用车多和车辆老化维修多。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出51.36万元,比2014年增加7.13 万元,增长16.12 %。主要原因是:2015年加大宣传力度,印刷费增加,另外还有雇请专家技术服务费开支等。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购执法装备货物支出总额60万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本部门组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的8.48%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。