目 录
第一部分 单位基本概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:单位基本概况
一、主要职能
(一)德保县工商行政管理局的主要职责:
1.宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章;负责本行政辖区内的市场监督管理和行政执法的有关工作。
2.负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,依照部门职责承担依法查处取缔无照经营的责任。
3.承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4.承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处辖区内发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
5.承担查处本行政辖区内违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6.依法查处本行政辖区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7.负责依法监督管理本行政辖区内经纪人、经纪机构及经纪活动。
8.依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区内动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处辖区内合同欺诈等违法行为。
9.指导广告业发展,负责本行政辖区内广告活动的监督管理工作。
10.负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。
11.组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。
12.负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
13.根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。
14.承办本级人民政府和上级工商行政管理机关交办的其他事项。
(二)工商行政管理所的主要职责:
根据法律、法规的规定,履行工商行政管理的综合职责。负责本行政辖区内企业、个体工商户和市场经济活动的监督管理,保护合法经营,取缔非法经营,维护正常的市场经济秩序。
二、部门决算单位构成
(一)机构情况:根据工商行政管理主要职责,德保县工商行政管理局设内11个股室和12个基层工商所设立经济检查大队和 12315消费者申诉举报中心直属机构,各股室各工商所分别为:1.办公室2.法规股(行政审批办公室)3.经济检查股。4.消费者权益保护股5.市场规范管理股。5.消费者权益保护股。6. 商标广告监督管理股7.企业注册与个体私营经济监督管理股(非公有制经济组织党建工作股)8.信息与网络交易监督管理股9.人事股10.财务股11.监察室。城关工商所;足荣工商所;那甲工商所;隆桑工商所;荣华工商所;马隘工商所;都安工商所;敬德工商所;东凌工商所;巴头工商所;龙光工商所和燕峒工商所。
(二)人员编制
德保县工商行政管理局行政编制为59名。其中县工商行政管理局机关行政编制14名,工商行政管理所行政编制41名,机关后勤聘用人员控制数4名。截止2015年12月实有行政在职人数45人,机关后勤人数3人。退休人员30人。
第二部分:德保县工商局 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
767.60 |
一、一般公共服务支出 |
547.85 | |
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
四、其他收入 |
0.03 |
四、科学技术支出 |
| |
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
六、社会保障和就业支出 |
119.64 | |
|
|
七、其他支出 |
0.28 | |
|
|
|
| |
本年收入合计 |
767.63 |
本年支出合计 |
667.77 | |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
上年结转 |
0.25 |
年末结转与结余 |
100.11 | |
|
|
|
| |
收入总计 |
767.88 |
支出总计 |
767.88 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
合计 |
767.63 |
767.60 |
|
|
|
|
0.03 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
647.96 |
647.96 |
|
|
|
|
| |
20115 |
工商行政管理事务 |
647.96 |
647.96 |
|
|
|
|
| |
2011501 |
行政运行 |
474.56 |
474.56 |
|
|
|
|
| |
2011502 |
一般行政管理事务 |
173.40 |
173.40 |
|
|
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
119.64 |
119.64 |
|
|
|
|
| |
20805 |
行政事业单位离退休 |
119.64 |
119.64 |
|
|
|
|
| |
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
119.64 |
119.64 |
|
|
|
|
| |
229 |
其他支出 |
0.03 |
|
|
|
|
|
0.03 | |
22999 |
其他支出 |
0.03 |
|
|
|
|
|
0.03 | |
2299901 |
其他支出 |
0.03 |
|
|
|
|
|
0.03 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
|
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
667.77 |
594.48 |
73.29 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
547.85 |
474.56 |
73.29 |
|
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
547.85 |
474.56 |
73.29 |
|
|
|
2011501 |
行政运行 |
474.56 |
474.56 |
|
|
|
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
73.29 |
|
73.29 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.64 |
119.64 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
119.64 |
119.64 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
119.64 |
119.64 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
767.60 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
547.85 |
547.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
119.64 |
119.64 |
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
本年收入合计 |
12 |
767.60 |
本年支出合计 |
29 |
667.49 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
100.11 | ||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
16 |
|
|
33 |
| ||
合计 |
17 |
767.60 |
合计 |
34 |
767.60 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
667.49 |
594.2 |
73.29 | |
201 |
一般公共服务支出 |
547.85 |
474.56 |
|
20115 |
工商行政管理事务 |
547.85 |
474.56 |
73.29 |
2011501 |
行政运行 |
474.56 |
474.56 |
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
73.29 |
|
73.29 |
208 |
社会保障和就业支出 |
119.64 |
119.64 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
119.64 |
119.64 |
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
119.64 |
119.64 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
594.20 |
559.28 |
34.92 |
工资福利支出 |
340.08 |
340.08 |
|
基本工资 |
126.59 |
126.59 |
|
津贴补贴 |
137.39 |
137.39 |
|
奖金 |
76.11 |
76.11 |
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
34.92 |
|
34.92 |
办公费 |
7.93 |
|
7.93 |
印刷费 |
2.83 |
|
2.83 |
水电费 |
3.19 |
|
3.19 |
邮电费 |
1.25 |
|
1.25 |
差旅费 |
4.23 |
|
4.23 |
维修(护)费 |
1.08 |
|
1.08 |
租赁费 |
1 |
|
1 |
培训费 |
1.02 |
|
1.02 |
公务接待费 |
0.63 |
|
0.63 |
公务用车运行维护费 |
10.58 |
|
10.58 |
其他商品和服务支出 |
1.18 |
|
1.18 |
对个人和家庭的补助 |
219.20 |
219.20 |
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
212.30 |
212.30 |
|
生活补助 |
6.90 |
6.90 |
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
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|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
公务接待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
公务接待费 | ||
24.83 |
0 |
24 |
0 |
24 |
0.83 |
24.21 |
0 |
23.58 |
0 |
23.58 |
0.63 |
|
|
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|
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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单位:万元 | |
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | |||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
类 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
此表本单位无数据
第三部分:德保县工商局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计767.88万元。
1.财政拨款收入767.6万元,其中:一般公共服务支出(工商行政管理事务)收入647.96万元;社会保障和就业支出119.64万元;
2. 其他收入0.03 万元,为本单位银行结算利息收入。
3.上年结转和结余0.25万元,为以前年度其他收入的结转和结余。
(二)支出总计667.77万元。包括:
1.一般公共服务(类)547.85万元:主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
4.社会保障和就业(类)119.64万元:主要用于本单位按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出及遗属生活补助支出。
5.年末结转和结余100.11万元,主要为本年度本单位基层工商所业务用房建设项目资金结转。主要包括城关工商所业务用房,马隘工商所业务用房,那甲工商所业务用房基建款,因项目都是在建工程,当年还无法完工,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
德保县工商局2015 年度一般公共预算支出 667.77万元元,其中:基本支出594.48万元,项目支出73.29万元。
按功能分类科目分析
1.行政运行474.56万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务73.29万元,主要用于保证工商行政管理专项业务日常运转发生办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
德保县工商局2015年度没有政府性基金收入及支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出594.2万元,其中:人员经费559.28万元,主要包括:基本工资支出126.59万元;津贴补贴137.39万元;奖金76.11万元。公用经费73.25 万元,主要包括:办公费11.22万元;印刷费6.27万元;水电费3.19万元;差旅费13.53万元;邮电费2.76万元;维修(护)费7.65万元;租赁费1万元;培训费1.02万元;公务接待费0.63万元;劳务费0.79万元;公务用车运行维护费23.58万元;其他商品和服务支出1.61万元。对个人和家庭的补助支出99.56万元;其中:退休费92.66万元;生活补助6.9万元。其他资本性支出34.96万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算23.58万元;公务接待费支出决算0.63 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本单位没有此项经费支出
(二)公务用车购置及运行费支出 23.58 万元。其中:公务用车购置为0 万元;公务用车运行支出 23.58万元。主要用于根据法律、法规的规定,履行工商行政管理的综合职责。开展各项专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,德保县工商局财政拨款的公务用车保有量为 12 辆,按预算全年运行费支出 24 万元,平均每辆 2 万元,2015年公务用车运行支出 23.58万元,支出占年初预算98%。比上年支出34.29万元,减少10.71万元,减少31.23%,主要原因工商体制改革、流通领域食品安全监管职能划转,加上不断完善单位车辆管理制度,尽量压缩公务用车运行费用开支。
(三)公务接待费支出0.63 万元,国内接待批次15次,人次4次,主要是安排接待工商系统有关领导来我县工作指导和调研考察等公务活动的接待费用,国(境)外接待批次0次。公务接待费年初预算0.83万元,本年支出0.63万元,支出占预算75.9%。比上年支出0.22万元,增加0.41万元,增加186%。增加主要原因主要是安排接待工商系统有关领导来我县工作指导和调研考察等公务活动次数有所增加。
六、其他重要事项情况说明
(一) 国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 12 辆,其中,一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1 辆。