靖西市农业局 2017年部门决算
内容有误(纠错联系) 来源:靖西政府网 2018-10-31 13:12:11 点击:15030

 

广西壮族自治区百色靖西市农业局

2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分:靖西市农业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市农业局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市农业局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:靖西市农业局概况

一、主要职能

靖西市农业局是主管全市农业和农村经济发展的靖西市人民政府组成部门。主要职责包括:

⑴贯彻落实党和国家关于农业和农村工作的路线、方针、政策、法律、法规;拟订并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资、农业综合开发和农业示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传工作。

⑵具体负责全市农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

⑶研究提出全市农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并指导实施;拟定农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制度农作物新产品开发、新技术试验、示范、推广计划方案并指导实施;指导、实施农业种植业项目建设及良种繁育、指导农业种植业产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全市农作物检疫、种子(苗)生产、种质资源管理工作。负责国家、自治区、市、市级农作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。

⑷拟定农业产业化经营的政策措施,引导协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;受限人民政府委托,起草有关地方规范性文件草案;负责指导农业行政执法体系建设和执法监督检查。

⑸承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农业经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导和协调农村改革试验区改革试验工作;指导、扶持农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

⑹参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

⑺负责组织指导农业资源综合规划与开发利用,组织指导实施生态农业建设 、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;组织指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;参与开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责指导农用地、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施中小型农业工程和农民增收措施。

⑻拟订全市农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织农业科研、农业技术推广项目的遴选、立项申报和实施;指导农业教育和职业技能开发工作;负责指导基层农技推广体系改革与建设。

⑼承担农产品质量安全监督管理的责任。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;指导无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志登记保护和监督管理;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,种子开展农业投入品质量检测和执法监督管理;按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。

⑽承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作。检测、发布农业灾情,协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后恢复生产。负责组织全市农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

⑾参与拟订全市农业对外开放的发展战略级建议;承办农业涉外事务;协助开展有关国际经济、技术交流与合作;履行职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

⑿承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.部门编制决算单位包括1个行政机关、30个全额拨款事业单位、2个差额拨款事业单位。分别为:农业局机关;靖西市农业技术推广站、靖西市农业技术推广心、靖西市植保植检站、靖西市种子管理站、靖西市蚕业技术指导站、靖西市土壤肥料工作站、靖西市经济作物技术推广站、靖西市茶叶技术推广站、靖西市农业科学研究所、靖西市农产品质量安全检验检测中心、靖西市农业行政综合执法大队及新靖等19个乡镇农业技术推广站(财政全额拨款事业单位);靖西市个宝良种繁殖场、靖西市蚕种场(财政差额拨款事业单位)。

2.部门决算人员构成:靖西市农业局及所属事业单位核定人员编制152个,其中:行政机关编制16个、全额事业编制131个、差额事业编制5个。实有在编(财政供养)人员122人,其中:行政人员15人、全额事业单位102人、差额事业单位5人。其他财政补助人员有44人,其中:劳务派遣人员2人,享受遗属生活补助人员42人。

 

 

第二部分:靖西市农业局2017年度部门决算报表

 

 

表二:收入决算表

 

 

表三:支出决算表

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

第三部分:靖西市农业局017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入4892.71万元,其中本年收入3433.83万元, 较2016年度决算数减少220.18万元,下降6.02%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3385.14万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少214.2万元,下降5.95%,主要原因是上级对农业专项投入资金有部分整合纳入全县扶贫统筹资金范围。

2.事业收入3.77万元,为事业差额单位开展业务活动取得的收入。这部分收入为蚕种场、个宝良种繁殖场职工承包的工资田的生产收入。较2016年度决算数减少0.34万元,下降8.27%,主要原因是自然条件约束,能耕种的土地面积减少,收成减少。

3.其他收入44.92万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:农广校转来的新兴职业农民经费、区土壤肥料工作站转入的耕地质量监测经费等。较2016年度决算数减少5.65万元,下降11.17%,主要原因是上级业务部门直接拨付的业务补助专项经费减少。

4 .上年结转和结余1458.88万元,为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加856.98万元,增长142.38 %,主要原因是土地确权项目因待验收后才能支付结算形成支出进度较缓慢,项目结转结余数加大。

(二)本部门2017年度总支出4892.71万元,其中本年支出3412.43万元, 较2016年度决算数增加638.79万元,增长23.03%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类) 240.35万元,主要用于行政事业单位离退休费208.53万元,抚恤支出19.91万元,财政对其他社会保险基金的补助7.37万元,其他社会保障和就业支出4.54万元。

较2016年度决算数增加233.01万元,增长3174%,主要原因是行政事业单位离退休费中的机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位抚恤支出改革后由预算单位支付。

2.医疗卫生与计划生育支出(类) 55.89万元,主要用于职工医疗保险支出,其中:行政单位医疗医疗8.82万元,事业单位医疗41.28万元,公务员医疗补助4.43万元,其他行政事业单位医疗支出1.36万元。

     较2016年度决算数增加7.41万元,增长15.28%,主要原因计提基数增长。 

3.农林水支出(类) 3114.74万元,主要用于:主要用于保证我局行政事业单位人员经费和公用经费、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业行业业务管理、防灾救灾、农业资源保护修复与利用及其他农业支出。

较2016年度决算数减少483.45万元,下降13.44%,主要原因项目推进缓慢造成经费支出量少。

4.住房保障支出(类) 1.45万元,主要用于按照国家政策规定职工的住房公积金支出。较2016年度决算数增加了1.45万元,增加100%。原因是增加支付蚕种场和个宝良种繁殖场两个差额单位的住房公积金财政补助部分。

5.年末结转和结余1480.28万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余,项目支出结转结余。较2016年度决算数增加68.69万元,增长4.9%,主要原因是项目支出进度较缓慢,项目结转结余数增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市农业局2017年度一般公共预算支出3369.91万元,其中:基本支出1390.98万元,项目支出1978.93万元;较2016年度决算数增加675.79万元,增长25.08%。

靖西市农业局2017年度一般公共预算支出年初预算为3373.59万元,支出决算为3369.91万元,完成年初预算的99.89%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数为170.52万元,调整后年初预算为239.94万元,支出决算为239.94万元,完成预算的100%。主要用于:

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初无预算,年内追加预算60.80万元,支出决算为60.80万元,完成预算的100%。主要用于按国家规定发放的局本级行政离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初无预算,年内追加预算7.80万元,支出决算为7.80万元,完成预算的100%。主要用于按国家规定发放的所属局事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为150.35万元,调整后预算数为139.52万元,支出决算为139.52万元,完成年初预算的92.80%。主要用于按国家规定缴纳的基本养老保险费支出。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)年初无预算,年内追加19.91万元,支出决算为19.91万元,完成预算的100%。主要用于抚恤金支出。

5.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为9.49万元,调整后的预算为3.66万元,支出决算为3.66万元,完成年初预算的38.57%。主要用于按照国家规定给职工缴纳的失业保险支出。

6.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为3.17万元,调整后的预算数为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的49.21%。主要用于按照国家规定给职工缴纳的工伤保险支出。

7.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为7.51万元,调整预算数为2.15万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的28.63%。主要用于按照国家规定给职工缴纳的生育保险支出。

8.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初无预算,年内追加预算数为4.54万元,支出决算为4.54万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出 (类)年初预算为46.33万元,调整后年初预算数为55.89万元,支出决算为55.89万元,完成年初预算的100%。主要用于:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.31万元,调整后年初预算数为8.82万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的100%。主要用于局本级职工医疗保险补助经费支出。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为39.02万元,调整后年初预算数为41.28万元,支出决算为41.28万元,完成预算的100%。主要用于局所属事业单位职工医疗保险补助经费的支出。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 年初无预算,调整后年初预算为4.43万元,支出决算为4.43万元,完成预算的100%。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

4.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初无预算,调整后预算为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%。主要用于其他行政事业单位医疗补助缴费支出。

(三)农林水支出 (类)年初预算为2031.87,调整后年初预算为3076.32万元,支出决算为3072.64万元,完成预算的99.88%。具体支出如下:

1.农业(款)行政运行(项)年初预算为174.76万元,调整后的预算数为196.18,支出决算为196.18万元,完成预算的100%。主要用于行政机关人员支出、机关单位机构运转和开展工作而发生的支出。

2.农业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为4.00万元,调整后的预算数为5.04万元,支出决算为5.04万元,完成预算的100%。主要用于我局为完成土地确权工作、三农服务平台、新农办日常工作运转所需费用支出。

3.农业(款)事业运行(项)年初预算为727.26万元,调整后的预算数为897.54万元,支出决算为897.54万元,完成预算的100%。主要用于事业各站人员支出、事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。

4.农业(款)科技转化与推广服务(项)年初预算数为77.50万元,年内自治区级追加预算数205.35万元,支出决算数为358.01万元,完成预算的174%。原因是年初存在结转结余。主要用于良种推广、大香糯提纯复壮、及粮食高产创建、基层农技推广、现代特色农业(核心)示范区(县乡级)奖励资金等上级专项资金支出。本年度或以前年度的预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.农业(款) 病虫害控制(项)年初预算数为45万元,支出决算书为5.45万元,完成年初预算的12.11%。主要用于全县重大农作物病虫害统防统治支出。本年度或以前年度的预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.农业(款) 农产品质量安全(项)年初预算数为45.5万元,支出决算数为35.98万元,完成年初预算的79.07%。主要用于农产品质量安全监管与体系建设专项的支出。

7.农业(款) 执法监管(项)年初预算数为2.20万元,决算支出数为2.20万元,完成年初预算的100%。主要用于农业行政综合执法费用。

8.农业(款) 农业行业业务管理(项)年初预算数为640.65万元,年内自治区级追加项目预算数1259.95万元支出决算数为821.22万元,完成预算的65.18%。主要用于农村土地承办经营权确权登记颁证费用。完成年初预算数占比较低的原因是土地确权项目未完成项目验收工作而造成支出进度缓慢。

9.农业(款) 防灾救灾(项)年初无预算数,财政拨款80万元,支出决算书为196.43万元,完成预算的246%,原因是年初存在结转结余。主要用于采购灾后恢复生产物资。

10.农业(款) 农业资源保护修复与利用 (项)年初无预算数,年内财政拨款数为11.10万元,支出决算数为37.71万元,完成预算的340%,原因是年初存在结转结余。主要用于新农村生态乡村示范点建设。

11.农业(款) 其他农业支出 (项)年初预算数为290万元,年内财政拨款245.08万元,支出决算数为420.17万元,完成年初预算的145%。主要用于农职院老师定点帮扶禄峒镇的费用、百色市级耕地质量监测点荞麦试验的费用蔬菜农民技术员补贴等其他农业项目支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1390.98万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出926.15万元,完成年初预算的100%。主要包括:基本工资418.48万元、津贴补贴97.56万元、其他社会保障缴费68.52万元、绩效工资191.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.52万元、其他工资福利支出10.10万元等。

(二)对个人和家庭的补助390.36万元,完成年初预算的100%。主要包括:抚恤金19.91万元、生活补助79.39万元、奖励金273.48万元、住房公积金1.45万元、其他对个人和家庭的补助支出16.13万元等。

(三)商品和服务支出73.45万元,完成年初预算的100%。主要包括:办公费4.88万元、印刷费0.07万元、手续费0.01万元、水费0.66万元、电费3.60万元、邮电费5.13万元、差旅费26.04万元、因公出国(境)费用0.36万元、维修(护)费0.33万元、培训费0.3万元、公务接待费1.14万元、专用材料费0.12万元、委托业务费0.50万元、福利费4.30万元、公务用车运行维护费11.58万元、其他交通费用13.98万元、其他商品和服务支出0.45万元。

(四)其他资本性支出1.03万元,主要包括办公设备购置1.03万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 靖西市农业局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.36万元,公务用车购置及运行费支出决算13.84万元;公务接待费支出决算为1.59万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.36万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组共计2个,累计3人次。开支内容包括:公务出国(境)的差旅费等。与年初预算及上年支出相比增加了0.12万元。主要原因是上一年的因公出国(镜)费用跨年度报账。且百色市农业局临时组织百色农业代表团邀赴越南茶岭进行了工作访问而产生的费用。

(二)公务用车购置及运行费支出13.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,靖西市农业局、32个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出13.84万元,平均每辆1.15万元。与年初预算相比增加了0.04万元,与上年支出数相比增加了6.01万元,主要原因是我单位业务车辆购买以及使用的时间长,并且下乡开展扶贫工作、农业业务较多,车辆维修、保养、用油的费用增加。

(三)公务接待费支出1.59万元,国内公务接待批次44次,人次264次。与年初预算相比增加了0.39万元,与上年支出数相比增加了0.32万元。主要原因是我局2017年接待上级业务部门的核验、检查等工作增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出74.47万元,比2016年减少7.74万元,降低9.4%。主要原因是:人员减少压减了一般性的开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额608.13万元,其中:政府采购货物支出535.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.46万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额608.13万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 12 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金711.65万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出711.65 万元。从评价情况来看,所涉及的项目立项符合相关管理规定,绩效目标设定合理,项目完成情况较好,执行规范、成效显著,服务对象总体比较满意,较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。其中:1、2017年自治区农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金投入640.65万元,该项目由靖西市农村土地确权办公室负责实施。靖西市地处广西西南边陲,南与越南接壤,边境线长152.5公里,龙邦、岳圩等6个乡镇位于0—3公里的边境线,总面积3322平方公里,国土二类调查耕地面积102.53万亩。辖19个乡镇282个行政村(街),4406个村民小组,13.7万农户,总人口67万,其中农村人口58.7万人。2014年-2015年,我市先后在化峒、龙临、果乐三个乡镇实施农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作,取得一定工作经验后,2016年将剩余的16个乡镇全面铺开,2017年底全市各乡镇农村土地确权已经基本完成,2018年进入最后的总结验收阶段。

2.2017年自治区农业技术推广与服务专项资金投入71万,其中切块下达40万元,基础服务工作经费——区域试验、鉴定和示范展示:农作物品种区域试验站巩固与完善10万元,农作物品种展示推广基地建设15万元;基础服务工作经费——基层农业技术推广服务能力提升:县域特色作物试验站建设6万元。该项目主要由靖西市经济作物推广站、靖西市农业科学研究所、靖西市农业技术推广站共同实施,主要负责组织指导农业资源综合规划与开发利用,组织指导实施生态农业建设 、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;组织指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;参与开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责指导农用地、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施中小型农业工程和农民增收措施。2017年已建成项目区面积50亩,其中30亩用于6-8组玉米筛选试验、1组玉米区试、1组黄豆区试、1组红薯引种试验、4组水稻引种试验。另外20亩水田实施地点在新甲乡新荣村长期租用农户田地内,用于4组水稻引种试验、1组水稻抗性鉴定试验,其余面积用于新品种示范展示。种好管好特色作物,举办新品种新技术培训班5期次,培训300人次。开展玉米新品种试验示范,扶持打造商品蔬菜生产示范基地

根据市财政局通知的要求,我局开展了2017年度部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2354.08万元。从评价情况来看,我局2017年度部门预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日愈规范,总体效果较好。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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