目 录
第一部分:靖西市纪委概况
一、主要职能
二、部门机构设置
第二部分:靖西市纪委2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:靖西市纪委2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017 年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释。
第一部分靖西市纪委概况
一、主要职能
根据《中共百色地委、百色地区行署关于靖西市党政机构改革的通知》(百发[2001]49号)和《中共靖西市委员会、靖西市人民政府关于印发<靖西县党政机构改革的方案>和<靖西市市直党政机关机构改革的实施意见>的通知》(靖发[2002]3号),中共靖西市纪律检查委员会机关与靖西市监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察职能;市监察局属市政府部门,接受市人民政府和地区监察局的领导。主要职责是:
1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡(科)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助市委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
2.主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、监察部、自治区党委、自治区人民政府、地委、地区行署和市委、市人民政府有关行政监察工作的决定;监督检查市人民政府各部门和其工作人员、各乡(镇)人民政府及其负责人、市人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、地区行署、市政府颁发的决议和命令的情况。
3.负责检查并处理市委、市人民政府各部门、各乡(镇)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
4.负责调查处理市人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其领导干部、市人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。
5.联系本市实际,负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作,指导基层党委纪检干部的工作。
6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。
7.负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究,供上级部门参考。
8.会同组织、人事部门做好纪检监察干部的管理工作。
9.承办市委、市人民政府和上级纪检、监察机关交办的其他事项。
二、部门机构设置
2017年度纳入靖西市纪委决算编制范围的预算单位有5个,分别是纪委监察局、绩效办、巡察办、派驻机构、群众问政投诉中心;包括纪委内设机构办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室6个科室。
第二部分:靖西市纪委 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 | |||
单位:中共靖西市纪律检查委员会 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 671.46 | 一、一般公共服务支出 | 592.11 |
二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、其他收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
六、社会保障和就业支出 | 51.74 | ||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 23.13 | ||
八、农林水支出 | 4.48 | ||
本年收入合计 | 671.46 | 本年支出合计 | 671.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
上年结转 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 |
收入总计 | 671.46 | 支出总计 | 671.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表 | ||||||||
单位:中共靖西市纪律检查委员会 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 671.46 | 671.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 592.11 | 592.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 592.11 | 592.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 328.62 | 328.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 164.24 | 164.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011105 | 派驻派出机构 | 50.13 | 50.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011150 | 事业运行 | 49.12 | 49.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.74 | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.10 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90 | 45.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表 | |||||||
单位:中共靖西市纪律检查委员会 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 671.46 | 457.18 | 214.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 592.11 | 382.31 | 209.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 592.11 | 382.31 | 209.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 328.62 | 328.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 164.24 | 4.57 | 159.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011105 | 派驻派出机构 | 50.13 | 0.00 | 50.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011150 | 事业运行 | 49.12 | 49.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.74 | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.10 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.20 | 45.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.13 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位:中共靖西市纪律检查委员会 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 671.46 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 592.11 | 592.11 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 51.74 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 十二、农林水支出 | 25 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 12 | 671.46 | 本年支出合计 | 29 | 671.46 | 671.46 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末结转和结余 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.00 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 671.46 | 合计 | 34 | 671.46 | 671.46 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:中共靖西市纪律检查委员会 单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 671.46 | 457.18 | 214.28 | |
201 | 一般公共服务支出 | 592.11 | 382.31 | 209.80 |
20111 | 纪检监察事务 | 592.11 | 382.31 | 209.80 |
2011101 | 行政运行 | 328.62 | 328.62 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 164.24 | 4.57 | 159.67 |
2011105 | 派驻派出机构 | 50.13 | 0.00 | 50.13 |
2011150 | 事业运行 | 49.12 | 49.12 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.74 | 51.74 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.10 | 50.10 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90 | 45.90 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.13 | 23.13 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.13 | 23.13 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.77 | 14.77 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.36 | 8.36 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
21305 | 扶贫 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位:中共靖西市纪律检查委员会 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 327.94 | 302 | 商品和服务支出 | 30.48 |
30101 | 基本工资 | 123.47 | 30201 | 办公费 | 5.20 |
30102 | 津贴补贴 | 137.24 | 30202 | 印刷费 | 0.57 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 16.41 | 30206 | 电费 | 0.37 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.90 | 30207 | 邮电费 | 3.45 |
30305 | 生活补助 | 7.80 | 30211 | 差旅费 | 3.18 |
30309 | 奖励金 | 82.60 | 30213 | 维修(护)费 | 1.81 |
30107 | 绩效工资 | 4.92 | 30215 | 会议费 | 1.77 |
0.00 | 30216 | 培训费 | 2.21 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.39 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.92 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.61 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 98.76 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 8.36 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
307 | 债务付息支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 426.69 | 公用经费合计 | 30.48 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | |||||||
单位:中共靖西市纪律检查委员会 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||
注:中共靖西市纪律检查委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
第三部分:靖西市纪委2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2017年度总收入671.46万元,其中本年度收入671.46万元,较2016年度决算数增加了55.19万元,增长了8.2%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入671.46万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金,较2016年决算数增加55.19万元,增长8.2%,主要原因是监察体制改革增加,开展信访规范化建设,纪检办案专项工作任务增加,部分项目年初未申请财政拨款预算。
2.事业收入0万元。
3.事业单位经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.上年结转和结余0万元。
(二)本部门2017年度总支出671.46万元,其中本年度支出671.46万元,较2016年度决算数增加了55.19万元,增长了8.2%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)592.11万元。主要用于纪委监察局、绩效办、巡察办、派驻机构、群众问政投诉中心,较2016年决算数减少4.75万元,下降0.80%,主要原因是加强经费支出管理。
2.社会保障和就业支出(类)51.74万元:主要用于靖西市纪委本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴,其中有养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等方面的缴费,较2016年决算数增多48.33万元,增长93.4%,主要原因是基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴纳基数的增加,保险缴费支出增大。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)23.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放公务员基本医疗补助,较2016年度决算数增多4.19万元,增长18.11%,主要原因是医疗保险缴费基数的增加,缴费比率从6%提升7%。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
靖西市纪委2017年度一般公共决算支出671.46万元,其中:基本支出457.18万元,项目支出214.28万元。其中具体情况包括如下:
(一)一般公共服务(类)
1.纪检监察事务(款)2017年支出592.11万元,完成2017年年初预算数的124.04%。决算数大于预算数的主要原因:监察体制改革增加,巡访规划建设增加,纪检办案专项工作任务增加,部分项目年初未申请财政拨款预算。
(二)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位离退休费(款)支出50.10万元,完成2017年年初预算数的131.22%。决算数大于预算数的主要原因:基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴纳基数的增加,保险缴费支出增大。
(三)医疗卫生与计划生育(类)
1.行政单位医疗(款)支出14.77万元,完成2017年年初数的125.38%。决算数大于预算数的主要原因:医疗保险缴费基数的增加,缴费比率从6%提升7%,2017年增加公务员医疗补助支出8.36万元,该项年初未申请财政拨款预算。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出457.17万元,其中:人员经费426.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等。
公用经费30.48万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
靖西市纪委2017年度政府性基金支出0元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算10.31万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车运行费支出8.92万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出8.92万元。主要是下乡车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我委共有3部执法用车。
(三)公务接待费支出1.39万元。
2017年接待人次总计58批次,175人次。
2017年度,纪委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为10.31万元,完成年初预算的51.86%,其中,公务运行决算为8.92万元,完成年初预算的71.36%;公务接待费支出决算为1.39万元,完成年初数的18.83%。主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制和压缩“三公”经费相关支出。因此,公务接待费相应减少。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较2016年减少支出13.73万元,降低了57.10%。主要原因是2018年我委机关车辆没有出现大的维修问题,公务用车运行维护费较改革前有一定的降低幅度。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年我委机关运行经费、绩效办经费、巡察办经费、派驻机构经费、群众问政投诉中心经费总支出为30.48万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本单位政府采购支出总额为39.26万元,其中货物支出38.44万元,服务支出0.82万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3 辆,其中,一般执法执勤用车3辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到100 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。