广西壮族自治区武平镇人民政府 2017年部门决算
内容有误(纠错联系) 来源:靖西政府网 2018-10-31 09:15:00 点击:8429

广西壮族自治区武平镇人民政府

2017年部门决算

 

 

 

目    录

 

第一部分:武平镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:武平镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:武平镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:武平镇人民政府概况

一、主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

1、武平镇人民政府

2、武平镇文化广播电视在

3、武平镇人口和计划生育服务所

4、武平镇国土规建环保安监站

5、武平镇农业服务中心

6、武平镇社会保障服务中心

7、武平镇水利站

 

第二部分:武平镇人民政府2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表
单位:万元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2893.82 一、一般公共服务支出 578.62
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出 24.17
    六、社会保障和就业支出 98.09
    七、医疗卫生与计划生育支出 157.2
    八、节能环保支出 10.66
    九、城乡社区支出 95.22
    十、农林水支出 1098.63
    十一、交通运输支出 3.59
    十二、商业服务业等支出 27
    十三、国土海洋气象等支出 15.21
    十四、住房保障支出 483.25
本年收入合计 2893.82 本年支出合计 2592.24
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 209.75 年末结转与结余 511.33
       
收入总计 3103.57 支出总计 3103.57
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元                     
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,893.82 2,893.82          
201 一般公共服务支出 578.62 578.62 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 538.54 538.54 0 0 0 0 0
2010301   行政运行 465.31 465.31 0 0 0 0 0
2010302   一般行政管理事务 1.41 1.41 0 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 71.82 71.82 0 0 0 0 0
20106 财政事务 40.08 40.08 0 0 0 0 0
2010602   一般行政管理事务 0.37 0.37 0 0 0 0 0
2010650   事业运行 36.15 36.15 0 0 0 0 0
2010699   其他财政事务支出 3.56 3.56 0 0 0 0 0
203 国防支出 0.6 0.6 0 0 0 0 0
20306 国防动员 0.6 0.6 0 0 0 0 0
2030601   兵役征集 0.6 0.6 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 24.17 24.17 0 0 0 0 0
20701 文化 6.65 6.65 0 0 0 0 0
2070109   群众文化 6.65 6.65 0 0 0 0 0
20704 新闻出版广播影视 17.52 17.52 0 0 0 0 0
2070404   广播 0.9 0.9 0 0 0 0 0
2070499   其他新闻出版广播影视支出 16.62 16.62 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 98.09 98.09 0 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 8.12 8.12 0 0 0 0 0
2080109   社会保险经办机构 8.12 8.12 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 87.11 87.11 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 10.2 10.2 0 0 0 0 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.91 76.91 0 0 0 0 0
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.86 2.86 0 0 0 0 0
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.41 0.41 0 0 0 0 0
2082702   财政对工伤保险基金的补助 1.21 1.21 0 0 0 0 0
2082703   财政对生育保险基金的补助 1.24 1.24 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 157.2 157.2 0 0 0 0 0
21007 计划生育事务 110.18 110.18 0 0 0 0 0
2100799   其他计划生育事务支出 110.18 110.18 0 0 0 0 0
21011 行政事业单位医疗 47.02 47.02 0 0 0 0 0
2101101   行政单位医疗 24.13 24.13 0 0 0 0 0
2101102   事业单位医疗 8.14 8.14 0 0 0 0 0
2101103   公务员医疗补助 14.76 14.76 0 0 0 0 0
211 节能环保支出 10.66 10.66 0 0 0 0 0
21106 退耕还林 10.66 10.66 0 0 0 0 0
2110699   其他退耕还林支出 10.66 10.66 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 153.78 153.78 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 31.16 31.16 0 0 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 31.16 31.16 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 86.62 86.62 0 0 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 86.62 86.62 0 0 0 0 0
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8 8 0 0 0 0 0
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8 8 0 0 0 0 0
21299 其他城乡社区支出 28 28 0 0 0 0 0
2129999   其他城乡社区支出 28 28 0 0 0 0 0
213 农林水支出 1,397.95 1,397.95 0 0 0 0 0
21301 农业 288.45 288.45 0 0 0 0 0
2130104   事业运行 18.4 18.4 0 0 0 0 0
2130142   农村道路建设 250.64 250.64 0 0 0 0 0
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 3.48 3.48 0 0 0 0 0
2130199   其他农业支出 15.92 15.92 0 0 0 0 0
21302 林业 23.78 23.78 0 0 0 0 0
2130204   林业事业机构 23.78 23.78 0 0 0 0 0
21303 水利 34.08 34.08 0 0 0 0 0
2130317   水利技术推广 14.76 14.76 0 0 0 0 0
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 19.32 19.32 0 0 0 0 0
21305 扶贫 356.9 356.9 0 0 0 0 0
2130501   行政运行 31.94 31.94 0 0 0 0 0
2130502   一般行政管理事务 18.36 18.36 0 0 0 0 0
2130505   生产发展 280 280 0 0 0 0 0
2130550   扶贫事业机构 7.55 7.55 0 0 0 0 0
2130599   其他扶贫支出 19.05 19.05 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 694.74 694.74 0 0 0 0 0
2130701   对村级一事一议的补助 279.21 279.21 0 0 0 0 0
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 267.05 267.05 0 0 0 0 0
2130706   对村集体经济组织的补助 100 100 0 0 0 0 0
2130799   其他农村综合改革支出 48.49 48.49 0 0 0 0 0
214 交通运输支出 3.59 3.59 0 0 0 0 0
21401 公路水路运输 3.59 3.59 0 0 0 0 0
2140199   其他公路水路运输支出 3.59 3.59 0 0 0 0 0
216 商业服务业等支出 27 27 0 0 0 0 0
21602 商业流通事务 27 27 0 0 0 0 0
2160218   民贸企业补贴 27 27 0 0 0 0 0
220 国土海洋气象等支出 15.21 15.21 0 0 0 0 0
22001 国土资源事务 15.21 15.21 0 0 0 0 0
2200150   事业运行 15.21 15.21 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 426.95 426.95 0 0 0 0 0
22101 保障性安居工程支出 426.95 426.95 0 0 0 0 0
2210105   农村危房改造 426.95 426.95 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,592.24 1,160.49 1,431.75 0 0 0
201 一般公共服务支出 578.62 498.12 80.5 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 538.54 458.41 80.13 0 0 0
2010301   行政运行 465.31 458.41 6.9 0 0 0
2010302   一般行政管理事务 1.41 0 1.41 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 71.82 0 71.82 0 0 0
20106 财政事务 40.08 39.71 0.37 0 0 0
2010602   一般行政管理事务 0.37 0 0.37 0 0 0
2010650   事业运行 36.15 36.15 0 0 0 0
2010699   其他财政事务支出 3.56 3.56 0 0 0 0
203 国防支出 0.6 0 0.6 0 0 0
20306 国防动员 0.6 0 0.6 0 0 0
2030601   兵役征集 0.6 0 0.6 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 24.17 23.27 0.9 0 0 0
20701 文化 6.65 6.65 0 0 0 0
2070109   群众文化 6.65 6.65 0 0 0 0
20704 新闻出版广播影视 17.52 16.62 0.9 0 0 0
2070404   广播 0.9 0 0.9 0 0 0
2070499   其他新闻出版广播影视支出 16.62 16.62 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 98.09 98.09 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 8.12 8.12 0 0 0 0
2080109   社会保险经办机构 8.12 8.12 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 87.11 87.11 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 10.2 10.2 0 0 0 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.91 76.91 0 0 0 0
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.86 2.86 0 0 0 0
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.41 0.41 0 0 0 0
2082702   财政对工伤保险基金的补助 1.21 1.21 0 0 0 0
2082703   财政对生育保险基金的补助 1.24 1.24 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 157.2 143.21 13.99 0 0 0
21007 计划生育事务 110.18 96.19 13.99 0 0 0
2100799   其他计划生育事务支出 110.18 96.19 13.99 0 0 0
21011 行政事业单位医疗 47.02 47.02 0 0 0 0
2101101   行政单位医疗 24.13 24.13 0 0 0 0
2101102   事业单位医疗 8.14 8.14 0 0 0 0
2101103   公务员医疗补助 14.76 14.76 0 0 0 0
211 节能环保支出 10.66 0 10.66 0 0 0
21106 退耕还林 10.66 0 10.66 0 0 0
2110699   其他退耕还林支出 10.66 0 10.66 0 0 0
212 城乡社区支出 95.22 0 95.22 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 8.6 0 8.6 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 8.6 0 8.6 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 86.62 0 86.62 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 86.62 0 86.62 0 0 0
213 农林水支出 1,098.63 379.01 719.61 0 0 0
21301 农业 288.45 21.89 266.56 0 0 0
2130104   事业运行 18.4 18.4 0 0 0 0
2130142   农村道路建设 250.64 0 250.64 0 0 0
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 3.48 3.48 0 0 0 0
2130199   其他农业支出 15.92 0 15.92 0 0 0
21302 林业 23.78 23.78 0 0 0 0
2130204   林业事业机构 23.78 23.78 0 0 0 0
21303 水利 14.76 14.76 0 0 0 0
2130317   水利技术推广 14.76 14.76 0 0 0 0
21305 扶贫 76.9 51.54 25.36 0 0 0
2130501   行政运行 31.94 31.94 0 0 0 0
2130502   一般行政管理事务 18.36 0 18.36 0 0 0
2130550   扶贫事业机构 7.55 0.55 7 0 0 0
2130599   其他扶贫支出 19.05 19.05 0 0 0 0
21307 农村综合改革 694.74 267.05 427.69 0 0 0
2130701   对村级一事一议的补助 279.21 0 279.21 0 0 0
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 267.05 267.05 0 0 0 0
2130706   对村集体经济组织的补助 100 0 100 0 0 0
2130799   其他农村综合改革支出 48.49 0 48.49 0 0 0
214 交通运输支出 3.59 3.59 0 0 0 0
21401 公路水路运输 3.59 3.59 0 0 0 0
2140199   其他公路水路运输支出 3.59 3.59 0 0 0 0
216 商业服务业等支出 27 0 27 0 0 0
21602 商业流通事务 27 0 27 0 0 0
2160218   民贸企业补贴 27 0 27 0 0 0
220 国土海洋气象等支出 15.21 15.21 0 0 0 0
22001 国土资源事务 15.21 15.21 0 0 0 0
2200150   事业运行 15.21 15.21 0 0 0 0
221 住房保障支出 483.25 0 483.25 0 0 0
22101 保障性安居工程支出 483.25 0 483.25 0 0 0
2210105   农村危房改造 483.25 0 483.25 0 0 0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,885.82 一、一般公共服务支出 28 578.62 578.62 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 8 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0.6 0.6 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 24.17 24.17 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 98.09 98.09 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 157.2 157.2 0
  10   十、节能环保支出 37 10.66 10.66 0
  11   十一、城乡社区支出 38 95.22 95.22 0
  12   十二、农林水支出 39 1,098.63 1,098.63 0
  13   十三、交通运输支出 40 3.59 3.59 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 27 27 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 15.21 15.21 0
  19   十九、住房保障支出 46 483.25 483.25 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、其他支出 48 0 0 0
本年收入合计 22 2,893.82 本年支出合计 49 2,592.24 2,592.24 0
年初财政拨款结转和结余 23 209.75 年末财政拨款结转和结余 50 511.33 503.33 8
  一般公共预算财政拨款 24 209.75   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0   52      
  26     53      
总计 27 3,103.57 总计 54 3,103.57 3,095.57 8
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目   合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,592.24 1,160.49 1,431.75
201 一般公共服务支出 578.62 498.12 80.5
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 538.54 458.41 80.13
2010301   行政运行 465.31 458.41 6.9
2010302   一般行政管理事务 1.41 0 1.41
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 71.82 0 71.82
20106 财政事务 40.08 39.71 0.37
2010602   一般行政管理事务 0.37 0 0.37
2010650   事业运行 36.15 36.15 0
2010699   其他财政事务支出 3.56 3.56 0
203 国防支出 0.6 0 0.6
20306 国防动员 0.6 0 0.6
2030601   兵役征集 0.6 0 0.6
207 文化体育与传媒支出 24.17 23.27 0.9
20701 文化 6.65 6.65 0
2070109   群众文化 6.65 6.65 0
20704 新闻出版广播影视 17.52 16.62 0.9
2070404   广播 0.9 0 0.9
2070499   其他新闻出版广播影视支出 16.62 16.62 0
208 社会保障和就业支出 98.09 98.09 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 8.12 8.12 0
2080109   社会保险经办机构 8.12 8.12 0
20805 行政事业单位离退休 87.11 87.11 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 10.2 10.2 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.91 76.91 0
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.86 2.86 0
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.41 0.41 0
2082702   财政对工伤保险基金的补助 1.21 1.21 0
2082703   财政对生育保险基金的补助 1.24 1.24 0
210 医疗卫生与计划生育支出 157.2 143.21 13.99
21007 计划生育事务 110.18 96.19 13.99
2100799   其他计划生育事务支出 110.18 96.19 13.99
21011 行政事业单位医疗 47.02 47.02 0
2101101   行政单位医疗 24.13 24.13 0
2101102   事业单位医疗 8.14 8.14 0
2101103   公务员医疗补助 14.76 14.76 0
211 节能环保支出 10.66 0 10.66
21106 退耕还林 10.66 0 10.66
2110699   其他退耕还林支出 10.66 0 10.66
212 城乡社区支出 95.22 0 95.22
21203 城乡社区公共设施 8.6 0 8.6
2120399   其他城乡社区公共设施支出 8.6 0 8.6
21205 城乡社区环境卫生 86.62 0 86.62
2120501   城乡社区环境卫生 86.62 0 86.62
21299 其他城乡社区支出 0 0 0
2129999   其他城乡社区支出 0 0 0
213 农林水支出 1,098.63 379.01 719.61
21301 农业 288.45 21.89 266.56
2130104   事业运行 18.4 18.4 0
2130142   农村道路建设 250.64 0 250.64
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 3.48 3.48 0
2130199   其他农业支出 15.92 0 15.92
21302 林业 23.78 23.78 0
2130204   林业事业机构 23.78 23.78 0
21303 水利 14.76 14.76 0
2130317   水利技术推广 14.76 14.76 0
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 0 0 0
21305 扶贫 76.9 51.54 25.36
2130501   行政运行 31.94 31.94 0
2130502   一般行政管理事务 18.36 0 18.36
2130505   生产发展 0 0 0
2130550   扶贫事业机构 7.55 0.55 7
2130599   其他扶贫支出 19.05 19.05 0
21307 农村综合改革 694.74 267.05 427.69
2130701   对村级一事一议的补助 279.21 0 279.21
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 267.05 267.05 0
2130706   对村集体经济组织的补助 100 0 100
2130799   其他农村综合改革支出 48.49 0 48.49
214 交通运输支出 3.59 3.59 0
21401 公路水路运输 3.59 3.59 0
2140199   其他公路水路运输支出 3.59 3.59 0
216 商业服务业等支出 27 0 27
21602 商业流通事务 27 0 27
2160218   民贸企业补贴 27 0 27
220 国土海洋气象等支出 15.21 15.21 0
22001 国土资源事务 15.21 15.21 0
2200150   事业运行 15.21 15.21 0
221 住房保障支出 483.25 0 483.25
22101 保障性安居工程支出 483.25 0 483.25
2210105   农村危房改造 483.25 0 483.25
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 596.78 302 商品和服务支出 150.15 310 其他资本性支出 0
30101   基本工资 202.27 30201   办公费 77.77 31001   房屋建筑物购建 0
30102   津贴补贴 131.52 30202   印刷费 10.15 31002   办公设备购置 0
30103   奖金 0 30203   咨询费 0 31003   专用设备购置 0
30104   其他社会保障缴费 51.08 30204   手续费 0 31005   基础设施建设 0
30106   伙食补助费 0 30205   水费 0.48 31006   大型修缮 0
30107   绩效工资 61.57 30206   电费 0.56 31007   信息网络及软件购置更新 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 76.91 30207   邮电费 0.42 31008   物资储备 0
30109   职业年金缴费 0 30208   取暖费 0 31009   土地补偿 0
30199   其他工资福利支出 73.44 30209   物业管理费 0 31010   安置补助 0
303 对个人和家庭的补助 413.56 30211   差旅费 9.57 31011   地上附着物和青苗补偿 0
30301   离休费 0 30212   因公出国(境)费用 0 31012   拆迁补偿 0
30302   退休费 0 30213   维修(护)费 2.04 31013   公务用车购置 0
30303   退职(役)费 0 30214   租赁费 0 31019   其他交通工具购置 0
30304   抚恤金 0 30215   会议费 2.1 31020   产权参股 0
30305   生活补助 245.25 30216   培训费 1.89 31099   其他资本性支出 0
30306   救济费 0 30217   公务接待费 2.5 304 对企事业单位的补贴 0
30307   医疗费 0 30218   专用材料费 0 30401   企业政策性补贴 0
30308   助学金 0 30224   被装购置费 0 30402   事业单位补贴 0
30309   奖励金 168.31 30225   专用燃料费 0 30403   财政贴息 0
30310   生产补贴 0 30226   劳务费 0 30499   其他对企事业单位的补贴 0
30311   住房公积金 0 30227   委托业务费 0 307 债务利息支出 0
30312   提租补贴 0 30228   工会经费 0 30701   国内债务付息 0
30313   购房补贴 0 30229   福利费 0 30707   国外债务付息 0
30314   采暖补贴 0 30231   公务用车运行维护费 8.75 399 其他支出 0
30315   物业服务补贴 0 30239   其他交通费用 33.93 39906   赠与 0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0 30240   税金及附加费用 0      
      30299   其他商品和服务支出 0      
人员经费合计 1,010.34 公用经费合计 150.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 0 6 0 6 8 11.25 0 8.75 0 8.75 2.5
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 8 0 0 0 8
212  城乡社区支出 0 8 0 0 0 8
21211  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0 8 0 0 0 8
2121100    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0 8 0 0 0 8
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:武平镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2893.82万元,其中本年收入2893.82万元, 较2016年度决算数增加69.67万元,增长2.41 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2893.82万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加69.67万元,增长2.41%,主要原因是2017年10月新录用公务员2名,村级扶贫信息员22人,各项支出费用比年初预算增有所加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2016年决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2016年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年决算数持平。

6.上年结转和结余209.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加209.75万元,增长100 %,主要原因是2017年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2017年度总支出2592.24万元,其中本年支出2592.24万元, 较2016年度决算数减少21.56万元,下降 0.83%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)578.62万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务等。较2016年度决算数减少51.36万元,下降9.74 %。主要原因是部分人员借调,部分开支减少。

2. 国防支出支出决算为0.6万元:主要用于征兵工作支出。较2016年度决算数增加0.6万元,增加100%。主要原因是征兵工作任务增加,各项开支增加。

3.文化体育与传媒支出24.17万元:主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。较2016年度决算数减少2.7万元,下降10.05%。主要原因是安排减少,各项开支减少。

4.社会保障和就业支出98.09万元:主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出和离退休人员补助。较2016年度决算数增加90.77万元,增加12400.01%。主要原因是部分项目年初未列入预算。

5.医疗卫生与计划生育支出157.2万元:主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出和干部职工单位医疗支出。较2016年度决算数增加25.22万元,增加19.11%。主要原因是医疗基数增加,支出相应增加。

6.节能环保支出10.66万元:主要用于退耕还林支出。较2016年度决算数增加10.66万元,增加100%。主要原因是年初未列入预算。

7.城乡社区支出95.22万元:主要用于各项清洁卫生工作支出和本镇22个村(街)社区,183个屯的清洁乡村保洁员工资;较2016年度决算数增加7.16万元,增加8.13%。主要原因是2017年补助提高。

8.农林水支出1098.63万元:主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出、各项扶贫工作支出。较2016年度决算数增加16.59万元,增加1.53%。主要原因是扶贫工作任务增大,各项支出相应增加。

9. 交通运输支出3.59万元:主要用于公路水路运输支出。较2016年度决算数减少4.36万元,减少54.84%。主要原因是安排减少,各项支出减少。

10.商业服务业等支出27万元:主要用于各项服务支出。较2016年度决算数增加27万元,增加100%。主要原因是年初未列入预算。

11.国土海洋气象等支出15.21万元:主要用于国土资源事务运行。较2016年度决算数减少9.96万元,减少39.57%。主要原因是安排减少,各项支出减少。

12.住房保障支出住房保障支出483.25万元:主要用于农村危房改造补贴。较2016年度决算数减少234.35万元,减少32.66%。主要原因是安排减少,各项支出减少。

13.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2016年决算数持平。

14.年末结转和结余511.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加300.98万元,增长143.09%,主要原因是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

武平镇人民政府2017 年度一般公共预算支出2592.24万元,较2016年度决算数增加1572.36 万元,增长60.66 %。其中:基本支出1160.49万元,项目支出1431.75万元。

武平镇人民政府2017 年度一般公共预算支出年初预算为11987.36万元,支出决算为2592.24万元,完成年初预算的21.63%。

(一)一般公共服务支出(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务一般公共预算支出年初预算为445.03万元,支出决算为538.54万元,完成年初预算的121.01%。主要用于干部职工工资及办公正常经费开支,农田水利维修、村屯巷道硬化建设等到各项开支。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作任务增加。

2. 财政事务一般公共预算支出年初预算为44.25万元,支出决算为40.08万元,完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是财政所部分人员被借调,各项支出减少。

(二)国防支出

1. 国防动员一般公共预算支出年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是征兵工作任务增加,部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于征兵工作支出。

(三)文化体育与传媒

1.文化一般公共预算年初预算为7.14万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的93.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分村的文化演出规模小,支出申请小于预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

2. 新闻出版广播影视一般公共预算年初预算为 16.9万元,支出决算为17.52万元,完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是年初医疗、养老等社保基数增加,部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

(四)社会保障和就业支出

1.人力资源和社会保障管理事务一般公共预算年初预算为17.94万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的45.26 %。决算数小于预算数的主要原因是社保所人员借调,部分项目年末未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

2. 行政事业单位离退休一般公共预算年初预算为71.9万元,支出决算为87.11万元,完成年初预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加,经费年初未算入预算。主要用于离退休人员补贴。

3. 财政对其他社会保险基金的补助一般公共预算年初预算为5.28万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的49.24%。决算数小于预算数的主要原因是社保所人员借调,部分项目年末未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工单位医疗支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出

1.计划生育事务一般公共预算年初预算为75.01万元,支出决算为110.18万元,完成年初预算的146.89%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育事物工作任务增加,部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

2. 行政事业单位医疗一般公共预算年初预算为27.29万元,支出决算为47.02万元,完成年初预算的172.30%。决算数大于预算数的主要原因是年初医疗基数增加,部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工单位医疗支出。

(六)节能环保支出                              

1. 退耕还林一般公共预算年初预算为0万元,支出决算为10.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算。主要用于退耕还林支出。

(七)城乡社区支出

1. 城乡社区公共设施一般公共预算年初预算为9.6万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目安排减少,支出相应减少。主要用于各项清洁卫生工作支出。

2. 城乡社区环境卫生一般公共预算年初预算为0万元,支出决算为86.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是保洁员补贴未列入申请预算。主要用于本镇22个村(街)社区,183个屯的清洁乡村保洁员工资;

(八)农林水支出

1. 农业一般公共预算年初预算为8.24万元,支出决算为288.45万元,完成年初预算的350.06%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

2. 林业一般公共预算年初预算为16.46万元,支出决算为23.78万元,完成年初预算的144.59%。决算数大于预算数的主要原因是林业工作任务增加,支出相应增加。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

3.水利一般公共预算年初预算为15.06万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算的98.01%。决算数小于预算数的主要原因是安排减少,支出相应减少。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

4. 扶贫一般公共预算年初预算为50万元,支出决算为76.9万元,完成年初预算的153.8%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作任务增大,支出相应增多。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出、各项扶贫工作支出。

5. 农村综合改革一般公共预算年初预算为0万元,支出决算为694.74万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

(九)交通运输支出

1.公路水路运输一般公共预算年初预算为0万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

(十)商业服务业等支出

1.商业流通事务一般公共预算年初预算为0万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未申请财政拨款预算。主要用于各项服务支出。

(十一)国土海洋气象等一般公共预算年初预算为6.84万元,支出决算为支出15.21万元,完成年初预算的222.37%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

(十二)住房保障支出

1.保障性安居工程支出一般公共预算年初预算为50.59万元,支出决算为483.25万元,完成年初预算的955.23%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于农村危房改造补贴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利一般公共预算641.81万元,支出决算596.78万元,完成年初预算的92.98%。

(二)商品和服务支出一般公共预算194.8万元,支出决算150.15万元,完成年初预算的77.08%。

(三)对个人和家庭的补助一般公共预算307.31万元,支出决算413.56万元,完成年初预算的134.57%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

武平镇人民政府2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

武平镇人民政府2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100 %。与2016年度决算无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

武平镇人民政府2017年度“三公”经费年初预算数14万元,支出决算为11.25万元,完成年初预算的80.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行经费支出决算为8.75万元,完成年初预算的109.38%;公务接待费支出决算为2.5万元,完成年初预算的31.25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:接待安排减少,各项支出相应减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出8.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.75万元,平均每辆2.92万元。

(三)公务接待费支出2.5万元,国内公务接待批次63次,人次720次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出150.15万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加6.03万元,增长4.18 %。主要原因是:购买扶贫信息员22人的电脑、桌椅、打印机等费用6.03万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额67.72万元,其中:政府采购货物支出67.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目10个,共涉及资金435万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“武平镇武平街念屯至供屯屯级路硬化工程”等10 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出435万元。从评价情况来看,项目执行。

2.绩效评价结果显示,上述10个项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标,2017年边境转移支付项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是项目建设受到天气影响,导致进度缓慢。下一步改进措施:一是及时了解施工方在施工过程中存在的难题,加强沟通,共同商讨解决办法,如不能自行解决,及时向上级汇报。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[原站阅读][举报内容] [建议意见]