广西百色靖西市旅游发展委员会 2017年部门决算
内容有误(纠错联系) 来源:靖西政府网 2018-11-01 15:55:15 点击:13026

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第一部分: 靖西市旅游发展委员会 (局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 靖西市旅游发展委员会 (局、办)2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 靖西市旅游发展委员会 (局、办)2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分: 靖西市旅游发展委员会 (局、办)概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

(二)负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全市旅游业发展的综合协调,推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新,促进旅游与相关领域的融合发展,开发培育旅游新产品、新业态。

(三)负责制定全市旅游整体形象推广战略并组织实施,组织和指导全市重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流,推动区域旅游合作。分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。

(四)负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全市旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。指导旅游度假区、特色旅游市、乡村旅游、红色旅游的建设。

(五)负责重大旅游项目建设的论证、审核和指导工作。管理旅游发展专项资金。监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

(六)负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。

(七)负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。指导全市旅游饭店业工作。负责旅游行业标准化工作。指导旅游投诉工作。

(八)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援和保险工作。协调和指导假日旅游工作。

(九)负责制定全市旅游人才规划,指导全市旅游行业教育培训工作。指导全市旅游人才交流工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

靖西市旅游发展委员会由1个决算单位构成,部门预算人数为36人,在职人员34人,其中:政府机关事业人员31人,政府雇员1人,公益性岗位2人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:靖西市旅游发展委员会 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表
单位:万元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 3115.47  一、一般公共服务支出 2663.31 
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    ……  
    ……  
       
本年收入合计 3115.47  本年支出合计 2663.31 
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 965.16  年末结转与结余 1417.32 
       
收入总计 4080.64  支出总计 4080.64 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

 

 

表二:收入决算表
              单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3115.47  3115.47  0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 16.44  16.44  0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16.44  16.44  0 0 0 0 0
2010302   一般行政管理事务 16.44  16.44  0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 33.48  33.48  0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 31.78  31.78  0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.60  0.60  0 0 0 0 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 31.18  31.18  0 0 0 0 0
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1.70  1.70  0 0 0 0 0
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 0.62  0.62  0 0 0 0 0
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.54  0.54  0 0 0 0 0
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.55  0.55  0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 16.69  16.69  0 0 0 0 0
21011 行政事业单位医疗★ 16.69  16.69  0 0 0 0 0
2101101   行政单位医疗★ 12.58  12.58  0 0 0 0 0
2101102   事业单位医疗★ 0.15  0.15  0 0 0 0 0
2101103   公务员医疗补助★ 3.96  3.96  0 0 0 0 0
213 农林水支出 1.05  1.05  0 0 0 0 0
21305 扶贫 1.05  1.05  0 0 0 0 0
2130599   其他扶贫支出 1.05  1.05  0 0 0 0 0
216 商业服务业等支出 3047.81  3047.81  0 0 0 0 0
21605 旅游业管理与服务支出 2993.81  2993.81  0 0 0 0 0
2160501   行政运行 262.91  262.91  0 0 0 0 0
2160502   一般行政管理事务 1000.72  1000.72  0 0 0 0 0
2160504   旅游宣传 69.02  69.02  0 0 0 0 0
2160599   其他旅游业管理与服务支出 1661.15  1661.15  0 0 0 0 0
21660 旅游发展基金支出 54.00  54.00  0 0 0 0 0
2166004   地方旅游开发项目补助 54.00  54.00  0 0 0 0 0
表三:支出决算表
            单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,663.31 313.09 2,350.23 0 0 0
201 一般公共服务支出 16.44 0.00 16.44 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16.44 0.00 16.44 0 0 0
2010302   一般行政管理事务 16.44 0.00 16.44 0 0 0
208 社会保障和就业支出 33.48 33.48 0.00 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 31.78 31.78 0.00 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.60 0.60 0.00 0 0 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 31.18 31.18 0.00 0 0 0
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1.70 1.70 0.00 0 0 0
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 0.62 0.62 0.00 0 0 0
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.54 0.54 0.00 0 0 0
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.55 0.55 0.00 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 16.69 16.69 0.00 0 0 0
21011 行政事业单位医疗★ 16.69 16.69 0.00 0 0 0
2101101   行政单位医疗★ 12.58 12.58 0.00 0 0 0
2101102   事业单位医疗★ 0.15 0.15 0.00 0 0 0
2101103   公务员医疗补助★ 3.96 3.96 0.00 0 0 0
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0 0 0
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0 0 0
2120802   土地开发支出 0.00 0.00 0.00 0 0 0
213 农林水支出 1.05 0.00 1.05 0 0 0
21305 扶贫 1.05 0.00 1.05 0 0 0
2130599   其他扶贫支出 1.05 0.00 1.05 0 0 0
216 商业服务业等支出 2,595.65 262.91 2,332.74 0 0 0
21605 旅游业管理与服务支出 2,541.65 262.91 2,278.74 0 0 0
2160501   行政运行 262.91 262.91 0.00 0 0 0
2160502   一般行政管理事务 1,000.72 0.00 1,000.72 0 0 0
2160504   旅游宣传 69.02 0.00 69.02 0 0 0
2160599   其他旅游业管理与服务支出 1,208.99 0.00 1,208.99 0 0 0
21660 旅游发展基金支出 54.00 0.00 54.00 0 0 0
2166004   地方旅游开发项目补助 54.00 0.00 54.00 0 0 0
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
            单位:万元  
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3061.47  一、一般公共服务支出 18 2663.31  2609.31  54.00 
二、政府性基金预算财政拨款 2 54.00  二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7     24      
  8     25      
  9     26      
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 3115.47  本年支出合计 29 2663.31 
年初财政拨款结转和结余 13 965.16  年末结转和结余 30 1417.32 
  一般公共预算财政拨款 14     31  
  政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 4080.64  合计 34 4080.64 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
        单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2609.313821 313.09  2296.23 
208 社会保障和就业支出 33.48 33.48  0
20805 行政事业单位离退休 31.78 31.78  0
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.60 0.60  0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 31.18 31.18  0
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1.70 1.70  0
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 0.62 0.62  0
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.54 0.54  0
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.55 0.55  0
210 医疗卫生与计划生育支出 16.69 16.69  0
21011 行政事业单位医疗★ 16.69 16.69  0
2101101   行政单位医疗★ 12.58 12.58  0
2101102   事业单位医疗★ 0.15 0.15  0
2101103   公务员医疗补助★ 3.96 3.96  0
216 商业服务业等支出 262.91 262.91  0
21605 旅游业管理与服务支出 262.91 262.91  0
2160501   行政运行 262.91 262.91  0
201 一般公共服务支出 16.43805 0 16.44 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16.43805 0 16.44 
2010302   一般行政管理事务 16.43805 0 16.44 
213 农林水支出 1.053 0 1.05 
21305 扶贫 1.053 0 1.05 
2130599   其他扶贫支出 1.053 0 1.05 
216 商业服务业等支出 2278.735434 0 2278.74 
21605 旅游业管理与服务支出 22787.35434 0 22787.35 
2160502   一般行政管理事务 1000.722932 0 1000.72 
2160504   旅游宣传 69.02362 0 69.02 
2160599   其他旅游业管理与服务支出 1208.988882 0 1208.99 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
         

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出   302 商品和服务支出  
30101   基本工资 86.19  30201   办公费 5.75 
30102   津贴补贴 40.13  30202   印刷费 0.08 
30103 其他社会保障缴费 14.44  30203 水费 0.19 
30104 绩效工资 37.40  30204 电费 0.37 
30105 机关事业单位基本养老保险缴费 31.74  30205 邮电费 3.59 
30106   其他工资福利支出 6.30  30206 差旅费 3.93 
      30207 公务接待费 0.42 
303 对个人和家庭的补助   30208 福利费 0.10
30301 生活补助 0.60 30209 其他交通费用 11.59 
30302 医疗费 3.96      
30303 奖励金 66.32      
           
人员经费合计 287.08  公用经费合计   26.01 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
                    单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.8         5.8 0.42         0.42 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
            单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   54.00  54.00    54.00  0
216 商业服务业等支出   54.00  54.00    54.00   
21660 旅游发展基金支出   54.00  54.00    54.00   
2166004   地方旅游开发项目补助   54.00  54.00    54.00   
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分: 靖西市旅游发展委员会 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

靖西市旅游发展委员会2017年度收入总计4080.64万元,支出总计4080.64万元。与2016年度相比,收支总计均增加836.47万元,增长25.78%;支出决算总计增加836.47万元,增长25.78%;增加的原因主要是2017年旅游集散中心项目建设加大投入力度。

(一)收入总计4080.64万元。

1.财政拨款收入3118.47万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金,较2016年度决算数增加393.02万元,增长14.42%,主要原因是旅游集散中心项目建设加大投入力度。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余965.16转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2016年度决算数增加747.16万元,增长342.73 %,主要原因是2016年项目建设未验收资金未支付完转入继续使用。

 (二)支出总计4080.64万元。

1.一般公共服务(类)16.44万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务。较2016年度决算数增加7.96万元,增长93.87%,主要原因是2017旅游相关的行政业务较2016年有所增长。

2.社会保障和就业(类)33.48万元:主要用于靖西市旅游发展委员会本级按国家规定发放的在职在编人员养老保保险及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2016年度决算数增加30.01万元,增长864.84%,主要原因是2017单位人员变动增加及养老保险基数上调。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)16.69万元:主要用于主要用于医疗保障支出。较2016年度决算数增加0.07万元,增长0.55%,此项支出与上年基本持平。

4.农林水支出(类)1.05万元:主要用于农村道路建设,较2016年度决算数减少14.82万元,下降93.39%,主要原因是2016年主要用于农村道路建设,2017年无此项支出。

5.商业服务业等支出(类)2595.65万元:主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务支出和旅游发展基金支出。较2016年度决算数增加900.83万元,增长53.15%,主要原因是2017年旅游集散中心项目建设加大投入力度。

6.年末结转和结余1417.32万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加340.66万元,增长31.64%,主要原因是由于客观条件项目建设资金未支付完成,转入下年度继续使用。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市旅游发展委员会 (局、办)2017年度一般公共预算支出2609.31万元,较2016年度决算数增加892.52万元,增长51.99%。其中:基本支出 313.09万元,项目支出2296.23万元。

靖西市旅游发展委员会(局、办)2017 年度一般公共预算支出年初预算为1708.21万元,支出决算为2609.31万元,完成年初预算的152.75%。

1、社会保障和就业支出(类)

 (1)行政事业单位离退休(款) 2017年财政拨款支出为31.78万元,完成年初预算的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是2017年新入职人员4人,社会保障经费支出有所增加。

(2)、财政对其他社会保险基金的补助(2017年财政拨款支出为1.7万元,完成年初预算的52.3%,决算数小于预算数的主要原因是2017年年初预算包含4名年内合同到期的公益性岗位人员。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)

1)、行政事业单位医疗(款)2017年财政拨款支出为16.69万元,完成年初预算的164.76%,决算数大于预算数的主要原因是2017年新入职人员4人,社会保障经费支出有所增加。

3.商业服务业等支出(类)

(1)、旅游业管理与服务支出(款)2017年财政拨款支出为2541.65万元,完成年初预算的155.06%,决算数大于预算数的主要原因是2017年旅游集散中心项目加入了投入力度,2017年度是我市创建广西特色旅游名县,相关的宣传经费有所增加。

4.商业服务业等支出(类)

(1)、扶贫(款)2017年财政拨款支出为1.05万元,此项经费年初无预算,主要用于农村道路建设。

5.一般公共服务支出(类)

(1)、政府办公厅(室)及相关机构事务2017年财政拨款支出为16.44万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是2017年旅游集散中心项目加入了投入力度,相关事务的经费有所增加。

 

 

、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出313.09万元,支出具体情况如下:

(一)、工资福利支出287.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出,奖励金、住房公积金,完成年初预算93.57%。决算数小于预算数的主要原因是2017年年初预算包含4名年内合同到期的公益性岗位人员。

(二)、商品和服务支出26.01万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费,办公设备购置支出,完成年初预算74.76%。决算数小于预算数的主要原因是2017年年初预算包含4名年内合同到期的公益性岗位人员。

 

、2017年度政府性基金支出决算情况。

靖西市旅游发展委员会 (局、办)2016年度政府性基金支出54万元,其中:基本支出0万元,项目支出54万元。主要包括商业服务等支出54万元,主要地方旅游开发项目补助。较2016年度决算数增加4万元,增长8%。

靖西市旅游发展委员会 (局、办)2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为54万元。

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

 

2017年“三公”经费决算数支出0.42万元,年初预算数为5.8万元,完成年初预算7.24%,与年初预算数相比减少5.38万元。与2016年相比决算数减少4.4万元,下降91.29%,减少原因为认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,2017年由于公车改革,我委无公车,故无此项开支,同时公务接待人次比上年少,全年实际支出比预算有大幅减少。

具体情况如下:

(一)、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市旅游发展委员会(局、办)机关1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:我委无此项开支。

(二)、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,靖西市旅游发展委员会(局、办)、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。由于2017年公车改革,我委无公车,因此无此项开支。

(三)、公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次5次,人次52次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内公务接待开支共0.42万元,国(境)外公务接待开支0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 262.91万元,比2016年增加239.43万元,增长1019.85%。主要原因是:主要是2017年新入职4人,人员工资福利增加及人员增加等变动以及2017年旅游集散中心项目建设加大投入力度。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

 

)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门无公务用车,无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,靖西市旅游发展委员会共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款216万元,占年初预算的100%以上。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:靖西市旅游发展委员会工作经费,项目资金年初预算10万元。在资金的设置管理方面,资金分配合理,到位及时,均按照相关规定进行开支;项目产出与项目效果均达到预期设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

 

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