目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:中国共产党靖西市委员会统一战线工作部2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:中国共产党靖西市委员会统一战线工作部2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:中国共产党靖西市委员会统一战线工作部部门概况
一、主要职能
1. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2. 对统一战线工作情况开展调查和研究,向靖西市委和百色市委统战部全面反映我市统一战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我市统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我市统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
3. 协助百色市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、自治区、市委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受市委委托,向无党派人士通报市委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。
4.贯彻落实和监督检查中央、自治区、市关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
6.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。
7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。
8.调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。
9.领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
10.完成靖西市委和百色市委统战部交办的其他任务。
二、机构设置情况
内设机构:办公室、靖西市台湾事务办公室、靖西市非公有制经济办公室。
第二部分:中国共产党靖西市委员会统一战线工作部2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分:中国共产党靖西市委员会统一战线工作部2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年度财政拨款收、支总预算各为143.1万元,与上年相比,收、支预算总计各增加2.74万元,增长2%,主要原因是根据工作需要,新增调整项目。
二、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分
(1)一般公共服务支出119.74万元,主要用于政府提供一般公共服务支出,与上年相比增加3.4万元,增长3%,主要原因是根据工作需要,新增知识分子联谊会项目及广西靖西统一战线新时代讲习所移动云视讯传输费。
(2)社会保障和就业支出10.71万元,主要用于政府在社会保障和就业等方面的支出等,与上年相比减少0.41万元,下降4%,主要原因是新增1名事业单位工作人员及减少1名退休同志相关的社会保障和就业支出。
(3)卫生健康支出6.5万元,主要用于人员医疗卫生与失业、工伤、生育保险等费用的支出,与上年相比增加0.89万元,增长15.9%,主要原因是本年度提取基数提高,因此相应费用增加。
(4)住房保障支出6.15万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少1.14万元,下降15.6%,主要原因是减少1名退休老同志相关的住房保障支出减少。
三、一般公共预算基本支出情况说明
1、工资福利支出74.68万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、住房公积金等。与上年相比减少4.96万元,下降6.2%,主要原因是减少1名退休人员相关工资福利支出减少。
2、商品和服务支出13.35万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费用等。与上年相比减少2.17万元,下降14%,主要原因是新增1名事业单位工作人员及减少1名退休同志相关商品与服务支出的减少。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),本年数与上年数持平,其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 万元,本年数与上年数持平。
2.公务接待费支出预算0万元,本年数与上年数持平
3.公务用车运行维护费支出预算0万元,本年数与上年数持平。
4、公务用车购置费支出预算0万元,本年数与上年数持平。
五、政府性基金预算情况说明
本单位无此项资金。
六、收支预算情况说明
1.按支出功能分类科目划分
(1)一般公共服务支出119.74万元,主要用于政府提供一般公共服务支出,与上年相比增加3.4万元,增长3%,主要原因是是根据工作需要,新增知识分子联谊会项目及广西靖西统一战线新时代讲习所移动云视讯传输费。
(2)社会保障和就业支出10.71万元,主要用于政府在社会保障和就业等方面的支出等,与上年相比减少0.41万元,下降4%,主要原因是新增1名事业单位工作人员及减少1名退休同志相关的社会保障和就业支出。
(3)卫生健康支出6.5万元,主要用于人员医疗卫生与失业、工伤、生育保险等费用的支出,与上年相比增加0.89万元,增长15.9%,主要原因是本年度提取基数提高,因此相应费用增加。
(4)住房保障支出6.15万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少1.14万元,下降15.6%,主要原因是减少1名退休老同志相关的住房保障支出减少。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算数为89.44万元,与上年相比减少5.72万元,下降6%,主要原因是减少1名退休老同志导致工资福利支出下降。
(2)项目支出预算
项目支出预算数为53.66万元,与上年相比增加8.46万元,增长18.7%,主要原因是根据工作需要,新增知识分子联谊会项目及广西靖西统一战线新时代讲习所移动云视讯传输费。
七、收入预算情况说明
2019年度财政拨款收入为143.1万元,与上年相比,增加2.74万元,增长2%,主要原因是根据工作需要,新增调整项目。
八、支出预算情况说明
(1)基本支出预算
基本支出预算数为89.44万元,与上年相比减少5.72万元,下降6%,主要原因是减少1名退休老同志导致工资福利支出下降。
(2)项目支出预算
项目支出预算数为53.66万元,与上年相比增加8.46万元,增长18.7%,主要原因是根据工作需要,新增知识分子联谊会项目及广西靖西统一战线新时代讲习所移动云视讯传输费。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
中国共产党靖西市委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算机关运行经费13.35万元,与上年相比减少2.17万元,下降14%,主要原因是新增1名事业单位工作人员及减少1名退休同志相关商品与服务支出的减少。主要包括:办公费4万元、电费0.4万元、差旅费1万元、工会经费1.05万元、福利费1.04万元、其他交通费用4.86万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
本单位无此项资金。
(三)国有资产占用情况说明
中国共产党靖西市委员会统一战线工作部现有国有资产8.55万元。其中:电器、电子产品及家具等资产8.55万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位无重点项目预算绩效目标。
五、名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。