目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:政务办2019年部门预算报表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、“三公”经费支出预算表
五、政府性基金拨款预算支出表
六、国有资本经营预算支出表
七、部门收支预算总表
八、部门收入预算总表
九、部门预算支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、政府采购预算表
第三部分:政务办2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、负责制定各行政主管部门,法律、法规授权和受行政机关委托具有行政管理职能的单位的行政审批事项进入县政务服务中心的方案。
2、协调、监督和指导各部门进驻县政务服务中心的日常行政审批工作。
3、并组织对涉及多部门行政审批项目联合审批和全程代理对接服务进行协调。
4、负责对全县政务服务中心窗口人员管理、考核和培训。
二、机构设置情况
1、 内设机构:综合股(信息技术股)
协助领导组织管理机关日常工作,协调内部工作关系;负责机关行政事务管理工作,负责秘书事务、对外联系、会务、文电、财务、后勤保障等;制定和实施管理不拿公示的各项规章制度;负责窗口工作人员的政治思想、工作纪律等日常管理工作;负责收集反馈服务项目办理过程中的重大情况、问题。负责对政务服务中心进驻单位进行调整,审核进入或退出政务服务中心集中受理的政务服务事项并报人民政府决定;审查进驻政务中心的各单位对窗口的授权情况;协调和指导全县行政审批工作和政务服务中心建设和管理;监督、检查、规范行政审批流程;负责对行政审批事项的跟踪检查、统计工作。负责管理政务服务通用软件、基层信息化应用平台、政务公开政府信息公开平台等内部网络技术管理、培训、指导和维护工作,保证业务正常运行;负责对接自治区、市的专业计算机网络系统;负责政务服务中心机房管理。
(二)督查协调股(政务公开政府信息公开股)
负责对窗口管理各项制度的督查和落实;检查窗口及工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务情况;负责窗口日常工作质量的考评;负责对窗口工作人员的考评考核;负责绩效考评;负责对行政审批项目办理的督查、督办、催办工作;负责协调处理窗口审批办件中的有关事宜,协调和组织开展并联审批和联合审批;负责投诉受理、处理和反馈工作;协助县纪委、监察局的投诉受理建构处理办件中的违法、违纪行为。负责全县政府信息公开网络管理系统的维护管理工作;负责组织全县政府信息公开指南、目录和年度报告的编制;指导相关单位维护和更新公开的政府信息;负责处理公民、法人和其他组织依申请公开及有关政府信息公开的投诉或建议;做好政府信息公开工作信息的报送工作。
第二部分: 政务办2019年部门预算报表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、“三公”经费支出预算表
五、政府性基金拨款预算支出表
六、国有资本经营预算支出表
七、部门收支预算总表
八、部门收入预算总表
九、部门预算支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、政府采购预算表
上述报表详见附件。
第三部分:政务办2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
靖西市政务办2019年度收入预算总计352.56万元,与上年相比减少37.49万元,减少9.7%,主要原因是压减了一般性支出。
二、一般公共预算支出情况说明
1、一般公共服务支出337.88万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少39.28万元,减少12%,主要原因是完成了税务分中心场地装修。
(2)社会保障和就业支出6.92万元,与去年相比增加0.94万元,增加16%,主要原因工资增加后社会保障缴费也相应增加。
(3)卫生健康支出3. 73万元,与去年相比增加0.75万元,增加25%,主要原因工资增加后社会保障缴费也相应增加。
(4)住房保障支出4.03万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.1万元,增长2%,主要原因是工资上涨,住房保障支出就多。
三、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算数为64.59万元,与上年相比增加16.06万元,增长33%,主要原因是工资福利上涨。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
1、“三公”经费总额是1万元,为公务接待费,主要用于接待各上级和各县区的督查工作和学习,金额与去年齐平。
2、因公出国(境)经费和公务用车运行维护费支出预算数均为0万元,与去年同。
五、政府性基金预算情况说明
本单位2019年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
1、收入情况
收入352.56万元,均为一般公共预算拨款,与上年相比减少37.49万元,减少9%,主要原因是完成了税务分中心场地装修。
2、支出情况
(1)一般公共服务支出337.88万元,与上年相比减少39.28万元,减少10%,主要原因是完成了税务分中心场地装修。
(2)社会保障和就业支出6.92,与上年相比增加0.94万元,增加15%,主要原因工资增加后社会保障缴费也相应增加。
(3)医疗卫生与计划生育支出3.37万元,与去年相比增加0.75万元,增加25%,主要原因工资增加后社会保障缴费也相应增加。
(4)住房保障支出4.03万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.1万元,增长2%,主要原因是工资上涨,住房保障支出就多。
七、部门收入预算情况说明
收入352.56万元,均为一般公共预算拨款,与上年相比减少37.49万元,减少9%,主要原因是完成了税务分中心场地装修。
八、部门支出预算情况说明
支出352.56万元,与上年相比减少37.49万元,减少9%,主要原因是完成了税务分中心场地装修。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费安排情况说明
靖西市政务办2019年度公用经费预算为6.69万元,其中水费1.4万元,差旅费1万元,工会经费0.69万元,福利费0.3万元,其他交通费用3.3万元。
2、政府采购预算安排情况说明
本单位无此项内容。
3、国有资产占用情况说明
本单位无此项内容。
4、重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位无此项内容。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。