目 录
第一部分:靖西市工商业联合会部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:靖西市工商业联合会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、国有资本经营预算表
七、收支预算总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、政府采购表
第三部分:靖西市工商业联合会2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分: 靖西市工商业联合会部门概况
一、部门主要职责
(1)贯彻执行党的路线。方针、政策,参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;
(2)引导全员积强参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;
(3)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;
(4)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高全员素质,培养积极分子队伍;
(5)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;
(6)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业;
(7)为全员提供信息和科技,管理、法律.会计、审计、融资、咨询等服务;
(8)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;
(9)组织会员举办和参加各种对内对外展销会。交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;
(10)增进与香港特区、台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;
(11)为全员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;
(12)办好会办企业、事业;
(13)承办市委和市政府交办的其他事项。
二、2019年部门机构设置情况
靖西市工商业联合会于1951年7月1日成立,1995年5月本会同时称“靖西市商会”,是财政全额拨款的正科级行政机构,商会同时又是社团组织,驻会人员全部为公务员编制。现有会员964人,正副主席(会长)21名,执委58名,本会实有编制名额3名,现在编3名,退休干部5名。
第二部分 靖西市工商业联合会2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、国有资本经营预算表
七、收支预算总表
八、部门收入总表
( 上述报表详见附件)
第三部分:靖西市工商业联合会2019年度部门预算情况说明
一、2019年部门财政拨款收支预算表情况说明
(一)收入预算
靖西市工商业联合会2019年度收入预算总计43.74万元,收入预算全部为市本级公共财政拨款资金。与上年相比增加1.47万元,增幅3.47%。其中:
(1)基本支出拨款42.74万元,比上年增加1.47万元,增长3.43%,其中:机关工资福利支出35.71万元,增加2.39万元,增长7.17%,主要是人员工资增加;机关商品和服务支出5.67万元,减少1.27万元,下降18.29%,公务经费减少;对个人和家庭的补助1.36万元,增加0.35万元,增长34.65%。
(2)项目支出拨款1万元,与上年持平,为非公经济人士考察调研经费。
(二)支出预算
靖西市工商业联合会2019年度预算支出总计43.74万元,支出预算全部为市本级公共财政拨款资金。与上年相比增加1.47万元,增幅3.47%。其中:
(1)基本支出拨款42.74万元,比上年增加1.47万元,增长3.43%,其中:机关工资福利支出35.71万元,增加2.39万元,增长7.17%,主要是人员工资增加;机关商品和服务支出5.67万元,减少1.27万元,下降18.29%,公务经费减少;对个人和家庭的补助1.36万元,增加0.35万元,增长34.65%。
(2)项目支出拨款1万元,与上年持平,为非公经济人士考察调研经费。
二、2019年部门一般公共预算支出表情况说明
靖西市工商业联合会2019年部门预算一般公共预算支出为43.74万元,其中:
(1)一般公共服务支出31.85万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.62万元,增长1.98%,主要原因是人员工资支出增加0.62万元。
(2)社会住房保障支出2.89万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.07万元,下降2.36%,主要原因是人员公积金缴费基数调整。
(3)社会保障和就业支出4.96万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险和职业年金支出。与上年相比增加0.37万元,增长8.06%,主要原因是人员工资增加调整,养老与职业年金缴费增加。
(4)卫生健康支出4.04万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险支出。与上年相比增加0.55万元,增长15.75%,主要原因是今年职工缴纳医疗保险基数增加,单位应缴在职职工医疗保险金增加。
三、2019年部门一般公共预算基本支出表
靖西市工商业联合会2019年部门预算基本支出拨款42.74万元,比上年增加1.47万元,增长3.43%,其中:机关工资福利支出35.71万元,增加2.39万元,增长7.17%,主要是人员工资增加;机关商品和服务支出5.67万元,减少1.27万元,下降18.29%,公务经费减少;对个人和家庭的补助1.36万元,增加0.35万元,增长34.65%。
四、一般公共预算“三公”经费支出表
2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),比上年增加0万元,增长0%,其中:
1、因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%;
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%;
3、公务接待费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。
五、2019年部门政府性基金预算支出情况
靖西市工商业联合会2019年度无此项预算,故2019年政府性基金预算为零。
六、2019年部门收支预算总表情况说明
靖西市工商业联合会2019年度收入预算为43.74万元。与上年相比增加1.47万元,增幅3.47%。
1. 按功能科目分类:
(1)一般公共服务支出31.85万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.62万元,增长1.98%,主要原因是人员工资支出增加0.62万元。
(2)社会住房保障支出2.89万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.07万元,下降2.36%,主要原因是人员公积金缴费基数调整。
(3)社会保障和就业支出4.96万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险和职业年金支出。与上年相比增加0.37万元,增长8.06%,主要原因是人员工资增加调整,养老与职业年金缴费增加。
(4)卫生健康支出4.04万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险支出。与上年相比增加0.55万元,增长15.75%,主要原因是今年职工缴纳医疗保险基数增加,单位应缴在职职工医疗保险金增加。
2.按支出经济科目分类:
(1)基本支出拨款42.74万元,比上年增加1.47万元,增长3.43%,其中:机关工资福利支出35.71万元,增加2.39万元,增长7.17%,主要是人员工资增加;机关商品和服务支出5.67万元,减少1.27万元,下降18.29%,公务经费减少;对个人和家庭的补助1.36万元,增加0.35万元,增长34.65%。
(2)项目支出拨款1万元,与上年持平,为非公经济人士考察调研经费。
七、2019年部门收入总表情况说明
靖西市工商业联合会2019年度收入预算总计43.74万元,收入预算全部为市本级公共财政拨款资金。与上年相比增加1.47万元,增幅3.47%。其中:
(1)基本支出拨款42.74万元,比上年增加1.47万元,增长3.43%,其中:机关工资福利支出35.71万元,增加2.39万元,增长7.17%,主要是人员工资增加;机关商品和服务支出5.67万元,减少1.27万元,下降18.29%,公务经费减少;对个人和家庭的补助1.36万元,增加0.35万元,增长34.65%。
(2)项目支出拨款1万元,与上年持平,为非公经济人士考察调研经费。
八、2019年部门部门支出总表情况说明
靖西市工商业联合会2019年度预算支出总计43.74万元,支出预算全部为市本级公共财政拨款资金。与上年相比增加1.47万元,增幅3.47%。其中:
(1)基本支出拨款42.74万元,比上年增加1.47万元,增长3.43%,其中:机关工资福利支出35.71万元,增加2.39万元,增长7.17%,主要是人员工资增加;机关商品和服务支出5.67万元,减少1.27万元,下降18.29%,公务经费减少;对个人和家庭的补助1.36万元,增加0.35万元,增长34.65%。
(2)项目支出拨款1万元,与上年持平,为非公经济人士考察调研经费。
九、2019年度部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况
靖西市工商业联合会2019年度一般公共预算机关运行经费2.8万元,与上年度持平,主要包括:办公费0.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、差旅费1.8万元。
(二)政府采购预算情况说明
靖西市工商业联合会2019年度政府采购预算0万元。
(三)国有资产的情况说明
靖西市工商业联合会现有国有资产情况27.903万元,其中:房屋及其他建筑物资产25万元;电器、电子产品及家具等资产2.903万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
靖西市工商业联合会2019年度没有重点项目预算绩效目标。
第四部分:名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。