民语办2019年部门预算
内容有误(纠错联系) 来源:靖西政府网 2019-03-09 09:24:00 点击:7128

民语办2019年部门预算

 

目录

第一部分:民语办概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:民语办2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:民语办2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:民语办概况

一、主要职能

(一)、宣传、贯彻国家有关民族语文法律、法规、方针和政策,保障少数民族的合法权,维护和发展少数民族语言平等。

(二)、认真配合上级业务主管部门开展各种业务工作。

(三)、负责对政府批示的各单位公章、牌匾、文件等进行壮文翻译。

(四)、开展民族语言文字的调查、研究、搜集、整理民间文化,做好壮、汉翻译,促进壮文推广和使用等工作。

 

二、机构设置情况

(一)、内设机构:办公室、业务股、财会股

(二)、本办无下属单位

(三)、编制情况:靖西市少数民族语言文字工作办公室核定人员编制5个,全部是依照公务员管理事业编制。实有在职人员6人,其中:行政人员1人、依照公务员管理事业人员5人。

 

 

第二部分:民语办2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

上述报表详见附件。

 

 

第三部分:民语办2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况说明

 

靖西市少数民族语言文字工作办公室2019年度收支预算总计76.94万元,与上年相比增加6.03万元,增长8.5%,主要原因一是2019年增加了开展壮语文社会运用情况调查项目经费1.0万,另一原因是职工工资及对个人和家庭补助提高。

(一)收入预算

靖西市少数民族语言文字工作办公室2019年度收入预算总计76.94万元,与上年相比增加6.03万元,增长8.5%,主要原因一是2019年增加了开展壮语文社会运用情况调查项目经费1.0万,另一原因是职工工资及对个人和家庭补助提高。

(二)支出预算

靖西市少数民族语言文字工作办公室2018年度支出预算总计76.94万元,与上年相比增加6.03万元,增长8.5%,主要原因一是2019年增加了开展壮语文社会运用情况调查项目经费1.0万,另一原因是职工工资及对个人和家庭补助提高。

二、一般公共预算支出情况说明

 

靖西市少数民族语言文字工作办公室2019年度财政拨款预算支出76.94万。与上年相比增加6.03万元,增长8.5%,主要原因是2019年增加开展壮语文社会运用情况调查项目经费1.0万,另一原因2019年职工工资及对个人和家庭补助提高。其中:

(一)一般公共服务支出57.15万元

(1)民族事务(款)事业运行(项)支出4.0万元,与上年相比增加1.0万元,增长33.33%,主要原因是增加了开展壮语文社会运用情况调查项目;

(2)民族事务(款)其他民族事务(项)支出52.29万元,与上年相比增加3.68万元,增长7.57%,主要原因是2019年是职工工资提高。

(3)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出0.86万元。与上年相比增加0.07万元,增长8.86%,主要原因是2018人员工会经费增加

(二)社会保障和就业支出8.49万元 。

    1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出8.25万元。与上年相比增加0.73万元,增长9.71%,主要原因是本年度人员工资变动,提取基数提高,因此相应费用增长。

2、财政对其他社会保险基金的补助(款)项财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.12万元。与上年相比增加0.01万元,增长9.09%,主要原因是本年度计提的基数提高。

 3、财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0.12万元 。与上年相比增加0.01万元,增长9.09%,主要原因是本年度计提的基数提高。

   (三)医疗卫生与计划生育支出6.35万元 。

    1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.95万元。与上年相比增加0.26万元,增长9.66%,主要原因是本年度计提的基数提高。

2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.4万元。与上年相比增加0.41万元,增长13.71%,主要原因是本年度计提的基数提高。

      (四)住房保障支出4.95万元 。

住房改革支出(款)住房公积金支出(项)4.95万元。与上年相比减少0.14万元,下降2.75%。主要原因是上年计提基数含补发工资多些,2019年按比例计提就相对低些。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2019年度财政拨款预算支出72.94万。与上年相比增加5.03万元,增长7.41%,主要原因2019年职工工资及对个人和家庭补助提高。其中:

(一)工资福利支出61.15万元,与上年相比增加4.7万元,增长8.32%,主要原因是2019年工资提高。其中:

1.基本工资22.36万元,与上年相比增加0.66万元,增长3.04%;

2.津贴补贴18.89万元,与上年相比增加2.97万元,增长18.65%;

3.奖金1.86万元,与上年相比增加0.05万元,增长2.76%;

4.机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元,与上年相比增加0.73万元,增长9.71%;

5.城镇职工基本医疗保险缴费2.95万元,与上年相比增加0.26万元,增长9.67%;

6.公务员医疗补助缴费1.65万元,与上年相比增加0.15万元,增长10%;

7.其他社会保障缴费0.24万元,与上年相比增加0.02万元,增长9.1%;

8.住房公积金4.95万元,与上年相比减少0.14万元,下降2.75%;

(二)商品和服务支出10.04万元,与上年相比增加0.07万元,增长0.7%,主要原因是2019年工会经费提高。其中:

1.办公费1.50万元,与上年相比增加0.5万元,增长50%;

2.电费0.2万元,与上年相比增加0.1万元,增长100%;

3.差旅费1.40万元,与上年相比减少0.1万元,下降6.66%;

4.工会经费0.86万元,与上年相比增加0.07万元,增长8.86%;

5.福利费1.04万元,与上年持平;

6.其他交通费用5.04万元,与上年持平;

(三)对个人和家庭的补助1.75万元,与上年相比增加0.26万元,增长17.45%,主要原因是2019年医疗费补助费提高。其中:

1.医疗费补助1.75万元,与上年相比增加0.26万元,增长17.45%.

 

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

 

靖西市少数民族语言文字工作办公室2019年度一般公共预算拨款无“三公”经费预算支出,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出0万元。

一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。
    2.公务接待费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)其中:
   1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。
   2.公务接待费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。
   3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。

五、政府性基金预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2019年度无政府性基金支出预算。

六、收支预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2019年度收支预算总计76.94万元,与上年相比增加6.03万元,增长8.5%,主要原因一是2019年增加了开展壮语文社会运用情况调查项目经费1.0万,另一原因是职工工资及对个人和家庭补助提高。

七、收入预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2019年度收入预算总计76.94万元,与上年相比增加6.03万元,增长8.5%,主要原因一是2019年增加了开展壮语文社会运用情况调查项目经费1.0万,另一原因是职工工资及对个人和家庭补助提高。

八、支出预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2019年度支出预算总计76.94万元,与上年相比增加6.03万元,增长8.5%,主要原因一是2019年增加了开展壮语文社会运用情况调查项目经费1.0万,另一原因是职工工资及对个人和家庭补助提高。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室机关运行经费预算支出10.04万元,其中办公费1.5万元,电费0.20万元,差旅费1.4万元,工会经费0.86万元,福利费1.04万元,其他交通费5.04万元.

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2019年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2019年无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

 

根据本办2019年项目预算方案,编纂《靖西仰话壮汉词汇》一书被列为本办2019年重点预算绩效目标。该项目计划于上半年组织实施,主要由本办组织开展收集、整理人物称谓、壮民族传统生产生活用具等两方面内容的仰话词汇3000个,并译成壮文,在此基础上编纂成《靖西仰话壮汉词汇》一书,于10月底前完成印刷并装订成册。为靖西后人了解靖西母语留下有价值的参考资料,为传承传统民族语言文化做出贡献。

 

第四部分:名词解释

 

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0903331538233.xls

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